你好,可以入賬,你不抵扣進項就行了
我們是建筑企業(yè)一般納稅人,有清包工的項目開具3%的普票給對方,收到一張該項目的增值稅專票(勞務(wù)發(fā)票),請問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡易征收不能抵扣進項的。
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對方開具的簡易計稅工程服務(wù)費專票(由于是老項目,對方開具了簡易計稅專票),我公司這個建筑工程是由對方包工包料負責修建的,應該不屬于簡易項目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請老師指教!謝謝!
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們和甲方簽了清包合同,享受簡易征收,我們開具的3個點的增值稅專票給甲方,甲方能抵扣嗎?
我們公司是建筑行業(yè),一般納稅人,有個項目是簡易征收我們開的是3%的專票,那這個項目的進項發(fā)票可以抵扣嗎
企業(yè)是建筑工程類公司(一般納稅人)經(jīng)營范圍有建筑勞務(wù)分包,也有建筑企業(yè)勞務(wù)資質(zhì),合同約定簡易計稅開具建筑勞務(wù)3%的增值稅普票或?qū)F苯o對方公司。 請問開出的銷項稅額是否可以用進項稅額抵扣?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?