你好,抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票退貨給供應(yīng)商,是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 不要把?進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)? 與?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 搞混了?

老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出現(xiàn)在要扣供應(yīng)商退稅費(fèi)要怎么處理呢?發(fā)票問題抵扣不了。在下次貨款中扣稅費(fèi),我要不要給什么單據(jù)供應(yīng)商?
老師好,請(qǐng)問一下今年3月份供應(yīng)商給我們開了進(jìn)項(xiàng)票,次月我司抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在由于產(chǎn)品有問題,我們無法付款。供應(yīng)商要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么轉(zhuǎn)出呢
我們退貨所以有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,開了紅色信息表給供應(yīng)商,所以12月份有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是負(fù)數(shù)發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來給我們。我們?nèi)胭~要入在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的12月份,還是等負(fù)數(shù)發(fā)票來了再入賬啊
老師 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣了 現(xiàn)在要退貨 不抵扣了是不是需要對(duì)方開紅字發(fā)票?我在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,我們抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票退貨給供應(yīng)商,是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


好的,但是這筆抵扣過的稅款要補(bǔ)交,是嗎
你好,如果做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)? 導(dǎo)致銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額,就需要繳納相應(yīng)稅款的?