同學(xué)你好 這個需要開紅字發(fā)票 要轉(zhuǎn)出
因操作失誤將進項發(fā)票進行不低扣勾選了,咨詢稅務(wù)局后稅局說只能通過沖紅對方重開發(fā)票處理,但對方開票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進項轉(zhuǎn)出嗎
老師,對方認證抵扣了的進項票,現(xiàn)在需要開負數(shù)發(fā)票紅沖,需不需要讓對方退回原來我們開出去的發(fā)票
老師 進項發(fā)票我抵扣了 現(xiàn)在要退貨 不抵扣了是不是需要對方開紅字發(fā)票?我在做進項稅轉(zhuǎn)出?
#提問#老師,你好!問一下,我司收到到對方開給我們具的進項發(fā)票,我司已做抵扣,現(xiàn)在有部分退貨,我司需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,對方開給我們的紅字發(fā)票需要給我司嗎?
收到一張進項專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,給對方開了《信息表》,對方開出了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在對方要求把藍字進項發(fā)票還給他們,這個進項藍字發(fā)票是否需要退回銷售方?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
老師 那這個是購買方申報紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票對吧
對的 是這個意思的