?你好;? ? 截圖來看看 ;? ?你們是差額部分 這個就是不征稅稅率的? ?
老師,請問勞務(wù)派遣公司給我們開的發(fā)票,怎么2張不一樣呢?一個沒有稅點,但是有稅額,一個沒有稅額,備注有差額征稅,請問差額征稅是什么意思呢?
老師,您好,請問勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師請幫忙看一下,我們這個月開了6個點的服務(wù)費發(fā)票,還有5個點的差額征收發(fā)票,報稅應(yīng)該怎么填?
老師,能幫忙看看這個票,為什么稅率沒有顯示?還備注個差額征稅?我們這個付的是勞務(wù)派遣費
老師好,本公司為勞務(wù)派遣公司與其他單位簽訂一份協(xié)議為三個月,派遣人員1名去幫忙搞三個月衛(wèi)生,總共支付20000元。象這種發(fā)票,作為勞務(wù)派遣公司按差額征收開的話,就是把此員工三個月發(fā)放的工資+企業(yè)承擔(dān)的社保金額算上去合計金額填寫在:備注欄差額征稅中,對不。
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報個稅是按照實發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計入當(dāng)時損益,會計分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
高新企業(yè),制造業(yè),目前生產(chǎn)的都是樣機(jī),產(chǎn)量小,還未大批量的生產(chǎn),只有客戶確定可以使用才會大批量生產(chǎn),這個時間段可能會很長,也可能最終不能投入生產(chǎn),目前大部分都是小批量生產(chǎn)的樣機(jī)。 可以做為主營業(yè)務(wù)收入嗎?可以算研發(fā)收入嗎?
在計算土地增值稅扣除金額時,包括契稅嗎?房企和非房企,新建房和存量房有區(qū)別嗎?
老師,你好,就是這個
不征稅的話為什么稅率那里不是免征?
你好; 你們?yōu)樯哆@個? 代發(fā)工資 ;代繳社保明細(xì)都沒有開哪 ; 正常服務(wù)費是要有稅率的; 你這個發(fā)票不對哦? ?
我也覺得不對,所以問問您
就是我們付勞務(wù)派遣服務(wù)費,是不是應(yīng)該我們給他們轉(zhuǎn)的工資+服務(wù)費10000元,他們都應(yīng)該給我們開10000元的票(含稅價)
而且應(yīng)該有稅率,一般納稅人6%,小規(guī)模稅率那免稅???那它這里的差額征稅是什么?
若是一般計稅 就必須要有稅率; 差額征稅是 服務(wù)費金額要開稅率;? 差額部分開普票; 開? *號 這個是對的??
老師,我不太明白你的意思,開※是可以的嗎?
他開的就是增值稅電子普通發(fā)票
是的; 比如說:? ?看附件資料 這樣 ;?? ? ?你的發(fā)票可以哈 ; 拿著做賬? ?