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你好老師我想問(wèn)下一般納稅人收到稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做分錄呢

2022-11-15 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-15 15:57

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)200 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)280 貸:銀行存款480 全部按照價(jià)稅合計(jì)入賬,可以全額抵扣增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)480 貸:管理費(fèi)用 480

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快賬用戶2646 追問(wèn) 2022-11-15 15:58

好的老師這個(gè)如果是當(dāng)期沒(méi)有稅款的話是不是不用抵扣

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快賬用戶2646 追問(wèn) 2022-11-15 15:59

這個(gè)有期限嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-15 16:05

沒(méi)有期限限制性規(guī)定的

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快賬用戶2646 追問(wèn) 2022-11-15 16:06

就是只要是有稅款的時(shí)候就可以抵扣是吧,沒(méi)有稅款可以先不抵扣

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齊紅老師 解答 2022-11-15 16:12

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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2022-11-15
借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 取得發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金(減免稅金) 貸:管理費(fèi)用
2023-02-20
。借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸管理費(fèi)用,辦公費(fèi)。
2022-07-28
同學(xué)你好 支付時(shí) 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款
2021-09-09
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-04-06
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