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老師,生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)投入使用了,但是還沒有收到發(fā)票,或者收到了發(fā)票還沒有付完款,又或者是欠款也欠票,這3個(gè)情況下可以在建工程結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?后期怎么調(diào)整

2021-02-26 01:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-26 06:38

1沒有就根據(jù)合同暫估借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款暫估款,后續(xù)取得發(fā)票借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款暫估款負(fù)數(shù)按發(fā)票做借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款貸銀行,2沒有付款做借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,和上面一樣做,

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齊紅老師 解答 2021-02-26 06:39

3這個(gè)處理和1是一樣的,就是沒有付款分錄

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快賬用戶1952 追問 2021-02-26 07:53

預(yù)付款一部分,還有一部分沒有付,有合同,暫時(shí)沒開發(fā)票,后期付款才開的呢

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齊紅老師 解答 2021-02-26 07:57

付款做借預(yù)付賬款貸銀行,你暫估取得發(fā)票做借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款暫估款負(fù)數(shù),按發(fā)票做借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款

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1沒有就根據(jù)合同暫估借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款暫估款,后續(xù)取得發(fā)票借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款暫估款負(fù)數(shù)按發(fā)票做借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款貸銀行,2沒有付款做借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,和上面一樣做,
2021-02-26
這個(gè)情況下在建工程可以結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2021-02-26
你好 固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)就可以轉(zhuǎn) 你這個(gè)只要達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài),就可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后面的這一些票據(jù)和那個(gè)金額,后面確定了之后,對于之前轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的金額你再進(jìn)行調(diào)整就行了。
2022-11-15
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款暫估 或者做 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣
2021-11-24
你好,嗯你可以借,在建工程,暫估貸應(yīng)付賬款,然后再借固定資產(chǎn),貸在建工程。
2025-01-13
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