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老師麻煩幫我看看 我紅沖的發(fā)票。結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄對不對。我是紅沖的8月的發(fā)票,主營業(yè)務(wù)是人是建筑安裝費,成本是人工工資。我總感覺哪里不對,麻煩老師幫我看看

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2022-11-15 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-15 10:32

紅沖的你原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以

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快賬用戶3435 追問 2022-11-15 10:32

8月結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 10:42

同學(xué)你好 你什么時候開的紅字發(fā)票什么時候紅沖

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快賬用戶3435 追問 2022-11-15 10:43

我10月開的紅字發(fā)票,我先把發(fā)票紅沖了。但是我8月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在還需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖掉嗎?還是只要把發(fā)票紅沖就可了?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 10:48

同學(xué)你好 對的 直接紅沖就可以

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快賬用戶3435 追問 2022-11-15 10:49

老師請說詳細(xì)點。講了半天我還是不知道我要不要沖我8月結(jié)轉(zhuǎn)的成本

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齊紅老師 解答 2022-11-15 11:02

就是在十月份紅沖 開了紅字發(fā)票如果不再開藍(lán)字發(fā)票的話就收入和成本都在十月份紅沖

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快賬用戶3435 追問 2022-11-15 11:05

不開籃字發(fā)票了,你們請問老師我紅沖成本借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 貸:工程施工-合同成本-XX-人工 做到這來就結(jié)束了嗎?還是要把這個工程施工也要紅沖了?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 11:10

那你直接就紅沖 成本和收入都要紅沖 對的 貸方也是紅沖的哈

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快賬用戶3435 追問 2022-11-15 11:13

那我就紅沖到成本這邊?其他的都不要紅沖了吧?比如我計提工資的時候就是把這個直接做到工程施工-合同成本-XX-人工。那現(xiàn)在我這個前面計提的就不用管了?只把成本跟收入紅沖就好了?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 11:22

嗯 還是工程施工借方余額就可以

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快賬用戶3435 追問 2022-11-15 11:24

那就是把這個工程施工掛在賬上對嗎?到后期有項目在結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 11:29

同學(xué)你好 對的 借方余額就可以 什么時候再開發(fā)票的時候直接轉(zhuǎn)就可以

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快賬用戶3435 追問 2022-11-15 11:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-15 11:49

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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紅沖的你原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
2022-11-15
您好,還得沖回增值稅,分錄沒問題
2021-03-03
您好,這樣看不出來問題,可以再提供下詳細(xì)其他申報報表?
2023-04-14
你好,我這邊看了你寫的分錄第一張寫的都是正確的,第二張圖片不對,在2月份的時候沒有出售,沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢。你暫估次月紅沖的分錄在第一張已經(jīng)體現(xiàn),不用重復(fù)做
2023-09-22
這個最好是沖掉暫估和計提工資分開,12月暫估沖掉借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整—代替之前損益科目,重新做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,業(yè)務(wù)發(fā)生去年成本吧,不是借管理費用
2021-04-16
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