紅沖的你原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
問下老師,發(fā)生退貨做的分錄幫我看看對嗎,沖以前的主營業(yè)務(wù)成本是成本價 紅沖應(yīng)收賬款
老師您看一下為什么我這個結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是沖紅了呢,我的分錄沒有做錯啊,請問是哪里有問題。可以幫忙指出來嗎
老師麻煩幫我看看 我紅沖的發(fā)票。結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄對不對。我是紅沖的8月的發(fā)票,主營業(yè)務(wù)是人是建筑安裝費,成本是人工工資。我總感覺哪里不對,麻煩老師幫我看看
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,簡易記賬的,臨時工去稅務(wù)局開具了59000發(fā)票,我做的分錄是借勞務(wù)成本,貸銀行存款,為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負(fù)債表上,存貨有59000呢,之前的月份都沒有存貨的,麻煩老師幫我看看是哪里不對
老師您好麻煩幫我看一下是哪里不對申報提示錯誤,里面負(fù)數(shù)是1月份紅沖12月份的發(fā)票,數(shù)據(jù)都是自動提取的但申報不成功
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
8月結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖嗎?
同學(xué)你好 你什么時候開的紅字發(fā)票什么時候紅沖
我10月開的紅字發(fā)票,我先把發(fā)票紅沖了。但是我8月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在還需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖掉嗎?還是只要把發(fā)票紅沖就可了?
同學(xué)你好 對的 直接紅沖就可以
老師請說詳細(xì)點。講了半天我還是不知道我要不要沖我8月結(jié)轉(zhuǎn)的成本
就是在十月份紅沖 開了紅字發(fā)票如果不再開藍(lán)字發(fā)票的話就收入和成本都在十月份紅沖
不開籃字發(fā)票了,你們請問老師我紅沖成本借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 貸:工程施工-合同成本-XX-人工 做到這來就結(jié)束了嗎?還是要把這個工程施工也要紅沖了?
那你直接就紅沖 成本和收入都要紅沖 對的 貸方也是紅沖的哈
那我就紅沖到成本這邊?其他的都不要紅沖了吧?比如我計提工資的時候就是把這個直接做到工程施工-合同成本-XX-人工。那現(xiàn)在我這個前面計提的就不用管了?只把成本跟收入紅沖就好了?
嗯 還是工程施工借方余額就可以
那就是把這個工程施工掛在賬上對嗎?到后期有項目在結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?
同學(xué)你好 對的 借方余額就可以 什么時候再開發(fā)票的時候直接轉(zhuǎn)就可以
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝