您好,還得沖回增值稅,分錄沒問題
請問老師以前暫估成本的分錄是,借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在我要沖銷,分錄應該怎么做
問下老師,發(fā)生退貨做的分錄幫我看看對嗎,沖以前的主營業(yè)務成本是成本價 紅沖應收賬款
老師您看一下為什么我這個結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本是沖紅了呢,我的分錄沒有做錯啊,請問是哪里有問題??梢詭兔χ赋鰜韱?/p>
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務成本,貸:紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師麻煩幫我看看 我紅沖的發(fā)票。結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄對不對。我是紅沖的8月的發(fā)票,主營業(yè)務是人是建筑安裝費,成本是人工工資。我總感覺哪里不對,麻煩老師幫我看看
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務這邊,每月月初下面分公司把財務報表送到會計這,會計才結(jié)賬,不送來會計不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬啊?
請問,D選項不是無償贈予嗎 是因為在一個集團內(nèi)所以視為對乙公司員工的激勵嗎 如果不是一個集團內(nèi),這種無償贈予的情況屬于股份支付嗎
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細帳需要做本月合計和本年累計嗎
沒有設置預付科目的企業(yè),發(fā)生預付貨款的情況,會計科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務來查,拿走了24年真實收入2600萬明細,我們24年實際申報1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報告,該補的補交,請問老師,自查報告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
如果是內(nèi)帳,不考慮稅,是不是沒事,幫我看看金額是不是對的,沖主營業(yè)務成本是成本價,沖應收賬款那個是零售價
您好,是的,您的分錄沒問題,內(nèi)賬不清楚如何處理