你好,截圖看下什么提示?
請問老師,我公司本來這幾個月我故意不抵扣進項后是需要繳增值稅的,可是上面稅局突然把財務(wù)報表改成了季報,稅款也申請了延期申報。那么問題來了,我的進項是該抵扣還是不抵扣呢?抵扣的話我擔(dān)心季報的時候增值稅就又會變成不需要交了。不抵扣的話已經(jīng)這么多個月沒認(rèn)證進項票不正常啊
我這個月申報上月我2月份的增值稅的時候,不知道可以享受加計抵減10%的政策,現(xiàn)在申報表也填了,稅款也繳納了,要怎么更正申報,多繳納的稅款可以退嗎
老師 請問我們這個月認(rèn)證了一筆進項稅 但是不申報抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進項稅額明細(xì)填申報抵扣進項還是待抵扣進項稅呢 我選的待抵扣進項稅 但是一申報后會產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
老師,我正在報稅,增值稅申報出現(xiàn)以下提醒,上個月增值稅已經(jīng)交了,不存在欠稅,這個月也認(rèn)證抵扣了,不知道是怎么回事,請老師解惑
老師好,我申報增值稅的時候,主表帶不出本月交的附加稅額,怎么回事了?上月也是這,不知道怎么倒騰了把數(shù)據(jù)帶出來了,這個月又不行了[捂臉]
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
就是這樣的,可是上個月的稅已經(jīng)交了,這個月也已經(jīng)認(rèn)證了,電子稅務(wù)局上也可以查到認(rèn)證發(fā)票的信息,這個四百多的稅就是銷項減去進項的金額
已經(jīng)認(rèn)證了,電子稅務(wù)局上也能查到認(rèn)證發(fā)票的信息
濤,你看一下25藍(lán)是不是你上一個月繳納的稅款,如果是的話,在30欄填寫和他一樣的。
好的,老師,填了,現(xiàn)在只顯示有一份發(fā)票未勾選抵扣,
可是我已經(jīng)認(rèn)證了
你好,底褲統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了沒有?
我記得是確認(rèn)了
你再打開看一下的。