主表不用管的,你只需要看附表二就可以的,如果是小規(guī)模納稅人,你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣不用單獨申報了
申報增值稅的時候,顯示附表三第三行期初余額不對,應(yīng)該等于上期附表三期末余額,但是這個數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶不來,也改不了,怎么辦呢
老師,我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認證抵扣額,是怎么回事啊,這個稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報所屬期1月的時候,進項稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數(shù)呢
老師,申報增值稅數(shù)據(jù)對比不通過,怎么回事咧,我這個月沒有開票,上期留底稅額有5971.34元,然后我就按數(shù)據(jù)帶出來保存,錯在哪里了呢
老師,我們增值稅申報表的本月銷售額和本年銷售額差了575.22元。本月數(shù)是正確的,本年數(shù)是自動帶出來的,這個怎么處理?是6月的增值稅申報表
老師,我正在報稅,增值稅申報出現(xiàn)以下提醒,上個月增值稅已經(jīng)交了,不存在欠稅,這個月也認證抵扣了,不知道是怎么回事,請老師解惑
公司法人轉(zhuǎn)10000元給經(jīng)理,讓經(jīng)理付10000業(yè)務(wù)費,這一萬也是公司錢,經(jīng)理和法人分別在報銷費用中加還是減
請教老師,四月份手工賬記賬憑證,4月份的工資是五月份開的,記賬憑證用哪個
匯繳清算時,調(diào)增后補繳的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表怎么填制
老師 出口企業(yè)CIF成交方式,發(fā)生的報關(guān)費,港雜費等,計入銷售費用嗎 ?
我們需要申報文化事業(yè)建設(shè)費,我沒報過,這是什么稅,我按什么申報
老師好!請問其他應(yīng)收款可以沖應(yīng)付賬款嗎
老師,a,b,c,三個都是我們自己的公司,24年a公司賣材料給b公司,b公司加工成設(shè)備后賣給c公司,價值390萬,今年不想這么做了,想c公司沖紅b公司,b公司沖紅給a公司,這樣做合不合理?
老師好,請問木材加工廠的小規(guī)模納稅人,單位沒有銷售收入,但是在報個人所得稅時申報了工人的工資了,是否有影響呢?另如何做賬務(wù)處理呢?