同學(xué)你好 這樣可以的哦
老師,9月份抵扣認(rèn)證已做勾選確認(rèn),統(tǒng)計表也出來了,請問又收到9月份的發(fā)票,還可以抵扣嗎?這個月報稅最晚哪一天?
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認(rèn)證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發(fā)票回來認(rèn)證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
本月已認(rèn)證了27份進項,多認(rèn)證一份,可以把多出來的這一份留到下個月抵扣嗎,這個月申報的時候只申報26份,這樣可以嗎。多出來的一份留到下個月抵扣申報。
老師,您好,我在本期認(rèn)證抵扣的進項共計5份,但是抵扣了銷項后,還多了33.5元。這個金額在填報申報時需要在(待抵扣進項稅額,(一)下面的“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣26欄次”填列出來嗎??
請問所屬期12月沒有申報增值稅,因為進項缺太多想在1月份等進項來做留抵抵扣的,結(jié)果1月份進項還是沒來,可以跨兩月不申報嗎,下個月做留抵抵扣可以嗎?
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
好的,不影響哦
同學(xué)你好 嗯 這個不影響 留抵就可以
留抵,那不是還要進行申報報多出來的申報一下做成上期留抵嗎
同學(xué)你好 這個可以的哦
那電子稅務(wù)局申報這張表就填26份了 多出來的一份就不用填了
按照實際的勾選的來就可以了
實際勾選的是27份,實際在只要抵扣26份,也就是說抵扣還是要填寫27份了
同學(xué)你好 按照勾選的抵扣就可以 沒抵扣的留抵