同學你好 你們收到發(fā)票然后付款嗎
請問老師我們簽訂了500萬的工程合同,現(xiàn)在收到對方開的發(fā)票100萬,工程在做了,請問這個怎么做賬務處理。
老師好,單位按照合同向外國公司支付了18萬人民幣,支付時現(xiàn)時匯率比合同高了,外單位在訂立合同日提前開了INVOICE, 分錄怎么寫?合同和實際匯出人民幣的差額分錄怎么寫?多謝
#提問#與其他公司簽訂了銷售合同含稅200萬,對方付了20萬,沒開發(fā)票,也未發(fā)貨,這個會計分錄怎么做,要確認收入嗎?
老師好!單位簽訂了62萬的工程合同,開票31萬,銀行支付了20萬,這個會計分錄怎么做
老師好!林業(yè)工程公司,2021年9月簽訂的設計合同,2021年已完成設計(沒有做會計處理),我司在2022年9月才開票20萬元,2022年11月才收列20萬元,請問老師分錄要怎樣寫?
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
同時來的三個
同學你好 借工程施工 貸銀行存款20 貸應付賬款11
和同是62萬??!不管?
同學你好 嗯 按照發(fā)票來就可以
,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝