借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸銀行存款
老師,請問下,我們今年涉及2017-19年的增值稅調(diào)整,補(bǔ)繳了100多萬,還發(fā)生了20萬的滯納金,增值稅是用以前年度損益調(diào)整。那么滯納金的會計(jì)分錄是多少呢?
請問小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目怎么做分錄,公司補(bǔ)交了2019年的企業(yè)所得稅和滯納金
今年10月我司補(bǔ)交了2019-2020房產(chǎn)稅和滯納金,當(dāng)時(shí)少交了,如何做會計(jì)分錄呢?涉及以前年度損益調(diào)整嗎
老師您好,我們公司補(bǔ)交了去年的印花稅及滯納金,我記賬做在以前年度損益調(diào)整了,請問月末如何結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目?用這個科目有什么注意事項(xiàng)嗎
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計(jì)算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
滯納金的會計(jì)分錄如何做呢?要從稅額里面拆開嗎,設(shè)計(jì)營業(yè)外支出嗎
滯納金直接記入營業(yè)外支出就行
全部分錄是這樣嗎:借:以前年度損益調(diào)整(稅額) 借:營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款(補(bǔ)申報(bào)同時(shí)扣,稅額+滯納金)
對的,沒錯就是這么做的
我看以前會計(jì)把今年補(bǔ)交以前年度稅費(fèi)的滯納金計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,而非營業(yè)外支出,這樣做對嗎,為什么呢?
滯納金不需要記入以前年度損益調(diào)整,直接記入營業(yè)外支出就行
為什么呢,是以前造成的
這個滯納金和以前的沒關(guān)系,所以借營業(yè)外支出
是以前少交稅造成的,為何影響本年利潤呢
這個就是很規(guī)定的呢