是不是檢查調(diào)整的, 借?以前年度損益調(diào)整?貸?應(yīng)交稅費(fèi)?增值稅檢查調(diào)整?借?應(yīng)交稅費(fèi)?增值稅檢查調(diào)整?貸應(yīng)交增值稅未交增值稅?借應(yīng)交增值稅未交增值稅?貸?銀行 ? ? 滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行,
企業(yè)使用的是億企代帳財(cái)務(wù)軟件,沒有以前年度損益調(diào)整會計(jì)科目,現(xiàn)在要補(bǔ)繳納2017年的企業(yè)所得稅19萬,還有滯納金8萬,如何做會計(jì)分錄?
老師,請問下,我們今年涉及2017-19年的增值稅調(diào)整,補(bǔ)繳了100多萬,還發(fā)生了20萬的滯納金,增值稅是用以前年度損益調(diào)整。那么滯納金的會計(jì)分錄是多少呢?
老師,3月份調(diào)整21年1月份報(bào)稅報(bào)表 補(bǔ)交了增值稅及滯納金 記賬時候這部分滯納金需要調(diào)整以前年度損益嗎?同時補(bǔ)計(jì)提附加稅的時候 營業(yè)稅金及附加科目是不是要計(jì)入以前年度損益?
是不是只要用了以前年度調(diào)整損益就要調(diào)整企業(yè)所得稅清繳,那么是不是算沒及時納稅,比如22年少做了費(fèi)用,23年8月份才發(fā)現(xiàn),是不是要去調(diào)整22年的企業(yè)所得稅清繳納稅調(diào)增,會有滯納金嗎
老師,我們因?yàn)樯嫌伪徊榘l(fā)票不能所得稅前抵扣,現(xiàn)在補(bǔ)了20年的所得稅,還有補(bǔ)了滯納金。那所得稅是計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎?滯納金是計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?