你好。比如多交了退稅,沒有什么影響。
老師,所得稅報(bào)錯(cuò)了去更正有影響嗎?兩個(gè)季度的
申報(bào)完企業(yè)所得稅的年報(bào),才發(fā)現(xiàn)季度報(bào)的數(shù)據(jù)有誤,想要更正季度報(bào)的數(shù)據(jù),系統(tǒng)顯示“年報(bào)已申報(bào)不允許更正季度報(bào)”。這樣的話年報(bào)的數(shù)據(jù)就跟季度報(bào)有出入了,有影響嗎?
老師,更正三季度所得稅申報(bào),退稅的話有沒有什么影響
小規(guī)模納稅人更正2023年前三個(gè)季度的申報(bào)表會(huì)有什么影響嗎 第二次更正了
老師,報(bào)表更正后,之前年度的企業(yè)所得稅季度報(bào)表不一致,問了稅局說都無法修改請(qǐng)問,這個(gè)不一致的話有沒有什么影響?
5月份的社保,申報(bào)了,但是忘記繳費(fèi)了,現(xiàn)在交會(huì)有影響嗎?
老師,待認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別?我們沒有用過這項(xiàng)科目,一直都是進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選抵扣了的。
若是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的老師住宿費(fèi)沒有能提供發(fā)票,那這樣有沒什么辦法處理?這樣可以入賬又能稅前扣除
小規(guī)模收到普票…比如6%的普票,價(jià)是1415.09,稅是84.91…做賬是價(jià)稅合計(jì)入賬…為什么確定主營業(yè)務(wù)收入時(shí),需要拆開入賬??如果是價(jià)稅合計(jì),季度如何確定稅額,是否交稅呢???
添加的新員工做人員信息采集老是報(bào)送不成功是什么原因
稅務(wù)系統(tǒng)有好多發(fā)票,比如加油的 吃飯的,但是又不見有人來報(bào)銷,沒人來報(bào)銷,所以也就沒有做費(fèi)用支出,但是有些是專票(如加油票)又已經(jīng)勾選抵扣了,這樣會(huì)有什么影響嗎?一般這種發(fā)票怎么處理?
老師,我們是一家私企新公司,我入職后,賬務(wù)每月要處理幾筆銀行還貸利息,但是公司沒有貸款來的金額?老師,應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我們是小規(guī)模,原價(jià)值1.5的車,賣了2w,固定資產(chǎn)清理2187.5,想著用應(yīng)付賬款這個(gè)科目,應(yīng)該怎么做所有分錄
什么情況下需要計(jì)提盈余公積?上一年度虧損80多萬,今年截止到4月份是盈利40多萬(還未彌補(bǔ)以前的虧損),這時(shí)候需要計(jì)提盈余公積嗎?還是要等到?jīng)_減完以上虧損的80多萬還有錢掙的時(shí)候再計(jì)提
140000的4厘年利率,是多少錢
是退稅呢還是寫一個(gè)放棄聲明合適呢
?正常是申請(qǐng) 退稅不是放棄??
退稅不會(huì)造成查賬的風(fēng)險(xiǎn)吧
你好 這個(gè)不好說? 但是可以退稅??
老師,如果享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,就要退稅的,只修改所得稅申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表還要修改嗎
報(bào)表有錯(cuò)的更正申報(bào)表,然后申請(qǐng)退稅。
享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所得稅申報(bào)表和利潤表就不一致了,要修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
你好 看報(bào)表錯(cuò)沒有 有就要更正? 要先對(duì)一下?
只是享受了加計(jì)扣除,其他沒有變啊
你好 那不用調(diào)整的呢?