借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)1965 ? ? 庫(kù)存現(xiàn)金35 貸其他應(yīng)收款2000
20日于寧出差回來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)9965元,退回現(xiàn)金35元。其中飛機(jī)機(jī)票3310元,住宿費(fèi)882.08元,增值稅稅額52.92元,培訓(xùn)費(fèi)4716.98元,增值稅稅額283.02元,出差補(bǔ)助720元
、采購(gòu)員于寧出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)9965元,退回現(xiàn)金35元。其中,飛機(jī)票3310元(暫不考慮機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)問(wèn)題);住宿費(fèi)882.08元,增值稅稅額52.92元;培訓(xùn)費(fèi)4716.98元,增值稅稅額283.02元;出差補(bǔ)助720元。
20日,于寧出差回來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)9965元,退回現(xiàn)金35元。其中:飛機(jī)票3310.00元(暫不考慮機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)問(wèn)題);住宿費(fèi)882.08元,增值稅稅額52.92元;培訓(xùn)費(fèi)4716.98元,增值稅稅額283.02元;出差補(bǔ)助720.00元。
經(jīng)理出差歸來(lái),保差旅費(fèi)1965元,退回多余現(xiàn)金35元,其中實(shí)名制飛機(jī)票327元
經(jīng)理出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)1965元,退回多余現(xiàn)金35元,其中實(shí)名制飛機(jī)票327元,會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
請(qǐng)問(wèn),公司出具審計(jì)報(bào)告,給來(lái)給出報(bào)告人員支付的住宿費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
老師,我們交的房費(fèi)的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的是物業(yè)費(fèi),可以不,發(fā)票是后來(lái)開(kāi)進(jìn)來(lái)的,之前做賬做的都是房費(fèi)