借其他應(yīng)收款貸銀行存款, 因為完稅證明是對方企業(yè)的
老師你好 我們是屬于施工掛靠企業(yè) 別人掛靠我們公司 然后以我們公司的名義捐贈了一筆錢,請問這個怎么做賬 這個錢可以抵增值稅嗎
老師好,有些施工單位掛靠我們建筑公司在外省施工項目,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅及其附加稅費,企業(yè)所得稅都是他們自己在本地預(yù)繳,然后把預(yù)繳稅單拿給我們公司入賬,請問我公司拿到這些稅單記賬,會計處理分錄如何做才合理?
我們是施工方掛靠一個有資質(zhì)的建筑公司,施工地是異地,需要異地繳款增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有企業(yè)所得稅,印花稅{印花稅是按合同不含稅總價的千分之三繳納的,以后就不用預(yù)交了}預(yù)交的稅款是我們施工單位自己的個人銀行卡繳納的,被掛靠單位收到業(yè)主的工程款后是不是需要把我所預(yù)交的所有稅款稅種都要退還給我,怎么退還?是私下給現(xiàn)金嗎?
老師好,我們老板接了個工程,但是掛靠到一個施工單位在,我們是掛靠方,然后我們建安行業(yè)異地稅金預(yù)交(預(yù)交了增值稅以及附加稅以及印花稅),我們墊支了這個稅款,請問站在掛靠方的角度,我要怎么做賬
老師,你好,我們是掛靠的施工單位 ,被掛靠方說他們是總公司統(tǒng)一做賬報稅,所以也不清楚交了多少稅,但我們是給政府工程施工,所以有審計查賬,請教下作為施工單位,我們是按掛靠方開出多少發(fā)票,就計多少增值稅及附加稅嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
以后對方給你回款,可以沖這個其他應(yīng)收款。
這個稅金難道不是我的成本嗎?
你好,在外賬里面這些不屬于你的成本。在外站看來,你們單位是帶人家支付的?
我是在做內(nèi)賬,掛靠到別人企業(yè)了,我公司也不可能做外賬。就是工程款回款了已經(jīng),款項已經(jīng)打到別掛靠方賬戶了,然后我們這個錢先墊支,然后被掛靠方報銷給我們,這樣子。我這邊肯定要做個內(nèi)賬,核算我這個項目
直接按你交拿的稅款來做
我在說會計科目
你好,借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅, 借應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費、印花稅 貸銀行存款, 月末借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅, 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費、附加稅、印花稅。