你好?多的紅沖少的補(bǔ)記就可以?
前年的主營業(yè)務(wù)收入金額入賬多了,導(dǎo)致申報整個企業(yè)所得稅的營業(yè)收入都多了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么處理
以前沒有做賬 但是企業(yè)所得稅繳納,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)收入多了或少了,現(xiàn)在要對的上企業(yè)所得稅申報表上的數(shù)字,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,2022四季度財務(wù)報表未報送,企業(yè)所得稅申報了。但是最后發(fā)現(xiàn)做賬少結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以企業(yè)所得稅申報表營業(yè)成本填錯,該怎么處理
老師,請問一下公司是5月份一般納稅人,現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報表,稅局少報了收入5000,賬上多做了收入5000,但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯誤的收入申報交了企業(yè)所得稅,正常是按修改后的報表申報的,那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊
老師好,23年12月企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,發(fā)現(xiàn)有成本沒計入,重新反結(jié)賬了,計算出企業(yè)所得稅比之前繳納的少了,電子稅務(wù)局是按新的利潤表更正申報了,多交的企業(yè)所得稅怎么處理
老師您好,我想問一下,合作社也需要交企業(yè)所得稅嗎
在表中有n個品名,如何將相同品名下的數(shù)量、金額進(jìn)行快速匯總
在讀博士生在企業(yè)發(fā)放工資 ,企業(yè)申報個稅時按工資 薪金所得還是勞務(wù)所得
老師,請問一下自產(chǎn)自銷,購進(jìn)蝦苗免稅,我們把蝦養(yǎng)大了,直接賣原蝦 也是可以開免稅的吧?不是我們要自己培育蝦養(yǎng)大才免稅吧。
老師,我們進(jìn)口貨物再出口可以辦理出口退稅嗎?生產(chǎn)型和一般貿(mào)易,這個出口退稅怎么計算
老師,建筑行業(yè)一般納稅人有一份勞務(wù)合同3%,這個合同又分包了1%稅率,請問勞務(wù)分包再分包合法嗎,外地預(yù)交時一般納稅人可以扣減分包款后再預(yù)交稅款嗎
老師,這個原廠房邊上擴(kuò)建也做固定資產(chǎn)?發(fā)票也有開勞務(wù)的,賬務(wù)如何處理?
轉(zhuǎn)給其他公司1元試試賬戶能不能用 ,不還過來了,怎么做賬
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
但是具體不知道哪里多了或少了
可以掛在哪里嗎
你好 這個要先核對收入 情況找到原因才調(diào)整的? 可以按開票情況統(tǒng)計一下 或者 可以按合同統(tǒng)計一下?