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以前沒有做賬 但是企業(yè)所得稅繳納,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)收入多了或少了,現(xiàn)在要對的上企業(yè)所得稅申報表上的數(shù)字,賬務應該怎么處理

2022-11-14 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-14 19:32

你好?多的紅沖少的補記就可以?

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快賬用戶3724 追問 2022-11-14 19:33

但是具體不知道哪里多了或少了

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快賬用戶3724 追問 2022-11-14 19:33

可以掛在哪里嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 19:34

你好 這個要先核對收入 情況找到原因才調(diào)整的? 可以按開票情況統(tǒng)計一下 或者 可以按合同統(tǒng)計一下?

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你好?多的紅沖少的補記就可以?
2022-11-14
你好; 補計提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅;? -應交? ? 印花稅 ; 這樣來處理。? 借利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整
2021-11-25
同學,你好 這筆收入補做進去
2023-04-10
你好,同學。 借 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 你這是要按收入處理的。 至于費用,你這是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)導致。
2020-05-11
您好,可以聯(lián)系您當?shù)囟悇諜C構或者稅管員修改申報表,然后按照正確的申報繳納,賬務處理按照真實的發(fā)生期間來進行處理。
2023-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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