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以前沒有做賬 但是企業(yè)所得稅繳納,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)收入多了或少了,現(xiàn)在要對的上企業(yè)所得稅申報表上的數(shù)字,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

2022-11-14 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-14 19:32

你好?多的紅沖少的補(bǔ)記就可以?

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快賬用戶3724 追問 2022-11-14 19:33

但是具體不知道哪里多了或少了

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快賬用戶3724 追問 2022-11-14 19:33

可以掛在哪里嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 19:34

你好 這個要先核對收入 情況找到原因才調(diào)整的? 可以按開票情況統(tǒng)計一下 或者 可以按合同統(tǒng)計一下?

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你好?多的紅沖少的補(bǔ)記就可以?
2022-11-14
你好; 補(bǔ)計提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? -應(yīng)交? ? 印花稅 ; 這樣來處理。? 借利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整
2021-11-25
同學(xué),你好 這筆收入補(bǔ)做進(jìn)去
2023-04-10
你好,同學(xué)。 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你這是要按收入處理的。 至于費(fèi)用,你這是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致。
2020-05-11
您好,可以聯(lián)系您當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)或者稅管員修改申報表,然后按照正確的申報繳納,賬務(wù)處理按照真實(shí)的發(fā)生期間來進(jìn)行處理。
2023-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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