先計(jì)入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)固
你好,老師,我們工業(yè)廠房及固定資產(chǎn)設(shè)備整個(gè)出租給別人,固定資產(chǎn)設(shè)備這塊怎么個(gè)稅務(wù)處理,對(duì)方要開發(fā)票的話,如何入賬
老師:上月固定資產(chǎn)退回,進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,折舊也提了,對(duì)方開了紅字發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做
老師,我們是自建的廠房,土地應(yīng)該也需要計(jì)入固定資產(chǎn)吧?這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
老師,廠里往年的應(yīng)付賬款有2019年建廠房時(shí)打款給個(gè)人的,沒(méi)有發(fā)票的,但廠房到2022年前已經(jīng)建成轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,因?yàn)闀?huì)計(jì)更換,賬也一直是遺留問(wèn)題,像碰到這樣的情況如何去合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的清理賬目?
要開專門的成品油發(fā)票需要成品油許可證嗎
現(xiàn)在藍(lán)色的高鐵票可以直接用來(lái)報(bào)銷嗎,還是必須要電子的發(fā)票
老師你好,我們是人力資源公司,外包客戶那邊的員工去勞動(dòng)仲裁,最終裁決給員工賠償,這個(gè)賠償金還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
事業(yè)單位買的地膜,地面漏買的材料,自己?jiǎn)挝蝗虽伒?,是做維修費(fèi)還是專用材料費(fèi)
老師好,2008年入賬一臺(tái)空調(diào),計(jì)入科目16105004,固定資產(chǎn)借方余額4000,但是累計(jì)折舊確是貸方余額3000,折舊兩年后,科目16505004貸方余額反而是4500,現(xiàn)在要賣掉這臺(tái)空調(diào),該怎么處理?現(xiàn)在用的賬套和2008年用的不是同一個(gè)賬套
@樸老師你好,繼續(xù)提問(wèn)
老師 固定資產(chǎn)一開始做的時(shí)候留了5%殘值,那處置時(shí)候, 這5%殘值還需要怎么處理嗎,。還是說(shuō)只需要處理之前提的95%固定資產(chǎn)即可
付了10萬(wàn)自媒體代運(yùn)營(yíng)費(fèi),對(duì)方要分5個(gè)月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請(qǐng)長(zhǎng)期事假,不來(lái)公司上班,請(qǐng)事假期間出現(xiàn)受傷相關(guān)事宜是否認(rèn)定為工傷?
老師簽訂委托報(bào)關(guān)協(xié)議報(bào)關(guān)的5個(gè)商品,委托協(xié)議里主要貨物名稱,HS編碼、進(jìn)/出口日期,源產(chǎn)地/貨源地、報(bào)關(guān)單編號(hào)、收到證件日期怎么填
老師,工資開了勞務(wù)費(fèi),就不用再報(bào)個(gè)稅了對(duì)?
是的,那個(gè)不需要你們給申報(bào)了