你好同學(xué),張總的話,需要?jiǎng)趧?wù)派遣公司給我們開發(fā)票的,我們把錢直接轉(zhuǎn)給他就行,他給咱開個(gè)服務(wù)類型的發(fā)票就可以。
老師請(qǐng)問發(fā)放給派遣人員的月餅福利需要申報(bào)個(gè)稅嗎?我們是把錢打給勞務(wù)派遣公司,由派遣公司發(fā)放,個(gè)稅也是他們申報(bào)
老師您好,請(qǐng)問一下,勞務(wù)派遣公司派遣人員到其他公司,其他公司付勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)派遣公司需要開發(fā)票給其他公司嗎
請(qǐng)問老師:支付給勞務(wù)派遣公司的派遣人員工資,工資由勞務(wù)派遣公司發(fā)放。我這邊除了發(fā)票之外,需要什么憑證入賬呢?
酒店公司轉(zhuǎn)錢給勞務(wù)派遣給員工發(fā)工資,現(xiàn)在需要給他們買商業(yè)險(xiǎn),錢需要打到派遣公司去,怎么出錢?需要派遣公司開票嗎?需要開什么票
老師,勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在員工工傷,要賠償工傷款,需要開票給用工單位,用工單位打給勞務(wù)派遣單位,發(fā)票該怎么開???
老師 21年購(gòu)入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報(bào)表中 加速折舊了金額合計(jì)為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
匯算清繳,多交稅了申請(qǐng)退稅,退稅申請(qǐng)理由寫什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬,如何做賬務(wù)處理呢
辭退補(bǔ)償金在匯算清繳時(shí)填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個(gè)月更正過來,借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照做餐飲(開餐廳),經(jīng)營(yíng)范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫(kù)已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報(bào)嗎?
幼兒園政府補(bǔ)助生均津貼未到賬,計(jì)提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺(tái)用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5
那勞務(wù)派遣公司還不需要貼稅費(fèi)?
對(duì)方只打保險(xiǎn)費(fèi),派遣公司開票過去,稅費(fèi)不就產(chǎn)生了?不能收據(jù)之類的嗎
你好,收據(jù)之類的倒是可以的,但是咱這邊兒沒法匯算,清繳的時(shí)候稅前扣除。可以是可以。
派遣公司保險(xiǎn)費(fèi)一進(jìn)一出,需要繳稅嗎?
同學(xué)他是不需要的,因?yàn)樗推鸬揭粋€(gè)過渡的作用,但是咱這邊兒如果說你他那邊不能給開發(fā)票的話,我們這邊就只能是做賬,然后呢,匯算清繳的時(shí)候,這筆支出不可以稅前扣除。
開票給酒店公司,年終匯算清繳就不用稅前扣除了吧,哪樣合適點(diǎn)?
派遣公司不能稅前扣除,那就要繳納企業(yè)所得稅,還不是繳稅了?
我們付給派遣公司的時(shí)候,沒有發(fā)票,不可以稅前扣除,有發(fā)票合適,
我是派遣公司的,所以對(duì)方叫我開票過去把保險(xiǎn)費(fèi)用打過來,我作為一進(jìn)一出,但是一開票就有稅務(wù)產(chǎn)生,對(duì)方又不給稅費(fèi)
企業(yè)年報(bào)時(shí),這筆錢可以算進(jìn)費(fèi)用里嗎
可以的,可以算費(fèi)用