你好,沒有?個(gè)體戶小規(guī)模小微企業(yè)減半征收。
老師,一般納稅人印花稅和附加稅是不是都不能減半征收了
老師請問,一般納稅人附加稅印花稅減半嗎
老師,一般耐稅人附加稅,印花稅有減半政策嗎
老師:請問一般納稅人建筑企業(yè),開票120萬,今年的附加稅、水利基金、印花稅還有減半政策嗎?
老師請問 一般納稅人 印花稅不減半嗎
老師 請教注銷公司時(shí)應(yīng)交稅務(wù)為負(fù)數(shù),存在留底進(jìn)項(xiàng),可以調(diào)整以前年度損益嗎?要給平掉,今年沒有收入,不好轉(zhuǎn)入成本
老師,我在做賬中發(fā)現(xiàn)有個(gè)庫存商品是23年5月開具的發(fā)票,當(dāng)時(shí)成本票沒有回來,會計(jì)也沒有做到暫估就結(jié)轉(zhuǎn)掉成本了,23年8月成本發(fā)票才回來,我在今年做賬中核對科目余額表才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我是要補(bǔ)暫估嗎?還是怎么處理
3%征收率減按2% 為含稅價(jià)/(1+3%)*2% 為什么3征收率減按1%卻按照為含稅價(jià)/(1+1%)*1%而不是為含稅價(jià)/(1+3%)*1%
老師,請問一下我們賣魚收到個(gè)人轉(zhuǎn)款,個(gè)人不要發(fā)票,又是一般納稅人,這個(gè)怎么勸說客戶這個(gè)要怎么委婉的說申報(bào)無票收入的哦。這種直接叫報(bào)無票收入客戶跟抵觸。我又說不出好的理由。
前會計(jì)把有一個(gè)稅種的稅率做錯(cuò)了,現(xiàn)在總公司財(cái)務(wù)要求改過來怎么改呢?
老師,公司跟銀行貸款了10萬,然后10萬轉(zhuǎn)到老板名下,我出憑證是其他應(yīng)收款10萬。這個(gè)月貸款還了銀行貸款本金1萬,直接從對公賬戶扣錢出去了。我賬上的會計(jì)憑證應(yīng)該怎么出才對
老師,個(gè)體戶在淘寶,快團(tuán)等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報(bào)稅,之前沒做過,應(yīng)該要注意哪些,報(bào)哪些稅,謝謝!
收取的工程管理費(fèi),開發(fā)票選擇什么稅收分類編碼
老師,這種發(fā)票一般怎么入賬
老師,問法人有個(gè)個(gè)體戶,對公司有什么影響嗎?
一般納稅人 我們開一張20萬的材料款 專票回來 可以抵扣13% 的增值稅 剩下的17萬多做成本 可以低企業(yè)所得稅 是這樣理解嗎老師
是的,這樣理解是對的。
好的 感謝老師
不客氣的,祝您工作愉。不客氣的,祝您工作愉快。
老師 附加稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的增值稅*0.12 還是銷項(xiàng)的0.12
印花稅呢 收入的萬分之三 這里的收入是指有票+無票嗎 是含稅金額還是不含稅金額
你好 1是的,2 不包括單位寫的增值稅? ?是合同金額?
附加稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的增值稅*0.12 嗎
“不包括單位寫的增值稅 是合同金額 ”單位寫的增值稅是什么意思
是的,這兩個(gè)描述都是對的。
印花稅是按含稅額還是不含稅額計(jì)算
印花稅是不包括單獨(dú)體現(xiàn)的進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)已經(jīng)回復(fù)兩次了。這個(gè)已經(jīng)回復(fù)兩次了,有疑問嗎?