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老師您好,公司固定資產(chǎn)2420732元,現(xiàn)在房子賣給個(gè)人,公司開了差額開票,但是開票金額為差額開票開了2430000元,差額是9268元,但是去大廳過戶評估價(jià)是2551500元,按這個(gè)2551500元金額繳納稅款,這個(gè)怎么做會計(jì)分錄。

2022-11-13 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-13 22:00

您好,借銀行存款等,貸固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶4400 追問 2022-11-13 22:05

意思這個(gè)開票不做嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-13 22:06

您好,不是,計(jì)提增值稅按發(fā)票金額

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快賬用戶4400 追問 2022-11-13 22:07

那我這個(gè)差額開票是按什么金額計(jì)提

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齊紅老師 解答 2022-11-13 22:58

您好,分錄增值稅按發(fā)票金額處理

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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