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(某公司 2019年全年發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售商品取得收人1 000萬(wàn)元; (2)取得其他業(yè)務(wù)收人200萬(wàn)元; (3)購(gòu)買(mǎi)國(guó)債獲得利息收人30萬(wàn)元; (4)生產(chǎn)成本600萬(wàn)元; (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用300萬(wàn)元; (6)全年共繳納稅金100萬(wàn)元,其中增值稅為50萬(wàn)元。 計(jì)算該公司應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

2022-11-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-13 10:54

你好,計(jì)算該公司應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(1 000萬(wàn)%2B200萬(wàn)—600萬(wàn)—300萬(wàn)—100萬(wàn)%2B50萬(wàn))*25%

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你好,計(jì)算該公司應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(1 000萬(wàn)%2B200萬(wàn)—600萬(wàn)—300萬(wàn)—100萬(wàn)%2B50萬(wàn))*25%
2022-11-13
請(qǐng)你明確一下問(wèn)題哦,比如計(jì)算該公司的利潤(rùn)、應(yīng)納稅所得額之類(lèi)的,這樣我才能準(zhǔn)確作答。假設(shè)是計(jì)算該公司的利潤(rùn)總額和應(yīng)納稅所得額,以下為解題過(guò)程: 1. 計(jì)算利潤(rùn)總額 - 分析各項(xiàng)收支對(duì)利潤(rùn)的影響: - 銷(xiāo)售商品收入1000萬(wàn)元和其他業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元屬于企業(yè)的收入,會(huì)增加利潤(rùn)。 - 購(gòu)買(mǎi)國(guó)債利息收入30萬(wàn)元屬于免稅收入,同樣計(jì)入利潤(rùn)總額。 - 生產(chǎn)成本600萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用300萬(wàn)元屬于成本和費(fèi)用,會(huì)減少利潤(rùn)。 - 稅金100萬(wàn)元中,增值稅是價(jià)外稅,不影響利潤(rùn),所以影響利潤(rùn)的稅金為100 - 50 = 50萬(wàn)元。 - 計(jì)算利潤(rùn)總額: - 利潤(rùn)總額 = 營(yíng)業(yè)收入 + 投資收益 - 成本 - 費(fèi)用 - 稅金 - 營(yíng)業(yè)收入 = 銷(xiāo)售商品收入 + 其他業(yè)務(wù)收入 = 1000 + 200 = 1200萬(wàn)元 - 投資收益為國(guó)債利息收入30萬(wàn)元 - 成本為600萬(wàn)元,費(fèi)用為300萬(wàn)元,稅金為50萬(wàn)元 - 利潤(rùn)總額 = 1200 + 30 - 600 - 300 - 50 = 280萬(wàn)元 2. 計(jì)算應(yīng)納稅所得額 - 分析納稅調(diào)整項(xiàng)目: - 國(guó)債利息收入30萬(wàn)元屬于免稅收入,應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額。 - 計(jì)算應(yīng)納稅所得額: - 應(yīng)納稅所得額 = 利潤(rùn)總額 - 免稅收入 - 應(yīng)納稅所得額 = 280 - 30 = 250萬(wàn)元 綜上,該公司利潤(rùn)總額為280萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為250萬(wàn)元。
2025-01-03
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-06-24
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