同學(xué) 你好 這個(gè)1000%2B200乘以? 25%
(某公司 2019年全年發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品取得收人1 000萬(wàn)元; (2)取得其他業(yè)務(wù)收人200萬(wàn)元; (3)購(gòu)買國(guó)債獲得利息收人30萬(wàn)元; (4)生產(chǎn)成本600萬(wàn)元; (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用300萬(wàn)元; (6)全年共繳納稅金100萬(wàn)元,其中增值稅為50萬(wàn)元。 計(jì)算該公司應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
10、材料:某企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元。(2)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán),取得營(yíng)業(yè)外收入50萬(wàn)元。(3)取得國(guó)債利息3萬(wàn)元。(4)全年銷售成本1000萬(wàn)元,銷售稅金及附加100萬(wàn)元。(5)全年銷售費(fèi)用500萬(wàn)元,含廣告費(fèi)350萬(wàn)元;全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元,含業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元;全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元。問題:計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納所得稅稅額。
CN公司2020年全年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):銷售商品取得收入1000萬(wàn)元;取得其他業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元;購(gòu)買國(guó)債獲得利息收入30萬(wàn)元;生產(chǎn)成本600萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用300萬(wàn)元;全年共繳納稅金$0萬(wàn)元,不包含增值稅。(注:企業(yè)所得稅稅率25%)要求:(1)列出免稅收入。(2)計(jì)算該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。(3)作出實(shí)際繳納所得稅的會(huì)計(jì)分錄
2.白云公司是居民納稅人,適用25%的企業(yè)所得稅稅,2021年發(fā)生如下業(yè)務(wù):全年取得產(chǎn)品銷售收人5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收人800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元),要求:計(jì)算白云公司2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,并寫出會(huì)計(jì)分錄。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2020年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下∶全年取得的產(chǎn)品銷售收入5 600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元﹔其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本694萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元﹔繳納稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元);發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元;銷售費(fèi)用200萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅額。
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工