你好同學(xué)可以這么理解的
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保,員工個人繳費(fèi)部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費(fèi),假設(shè)某人這個月張某實(shí)發(fā)工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實(shí)際到手工資也是4000元,因?yàn)閭€人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項(xiàng)的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業(yè)費(fèi)用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費(fèi)用_社保1600 貸:銀行存款1600
關(guān)于工資有個問題,假設(shè)有位員工的2月份的應(yīng)發(fā)工資是8000元,但是呢他扣了上月的個稅50元,在宿舍居住扣除水電100元,社保公積金合計扣除200元,這個員工到手的工資就只有7650元,但是我們財務(wù)人員在申報個稅的時候是按照8000元來申報的,當(dāng)然他的社保和公積金能夠幫助抵扣,但是我疑問的是,員工到手的工資7650元,但是申報卻按照8000元,豈不是申報數(shù)據(jù)比實(shí)際到手的數(shù)據(jù)大了???是這樣子理解嗎?
個稅申報,收入是填寫應(yīng)發(fā)工資。但是我不太明白,假設(shè)說我實(shí)發(fā)工資,實(shí)發(fā)哦,是6000元,我社保個人部分扣了1000元,公積金個人部分扣了1000元,個稅扣了我500,不存在任何其他水電等額外費(fèi)用。按照這個思路,可以倒推出應(yīng)發(fā)工資是8500元,這個思路對嗎?是這樣子理解嗎?
個稅申報,收入是填寫應(yīng)發(fā)工資。但是我不太明白,假設(shè)說我實(shí)發(fā)工資,實(shí)發(fā)哦,是6000元,我社保個人部分扣了1000元,公積金個人部分扣了1000元,個稅扣了我500,不存在任何其他水電等額外費(fèi)用。按照這個思路,可以倒推出應(yīng)發(fā)工資是8500元,這個思路對嗎?是這樣子理解嗎?
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義啊?
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個指導(dǎo)
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可以這么理解?那是對還是不對?這話說的有藝術(shù),我看不懂了
應(yīng)發(fā)工資是由工資 個稅 個人部分的五險一金
應(yīng)發(fā)工資是由工資 個稅 個人部分的五險一金共同構(gòu)成
這個理論,我是懂的呀
對照著您說的 就知道對不對了