發(fā)票沒有到,貨物到了,付了款,借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 次月發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品貸預(yù)付賬款、銀行存款。
采購的貨物,發(fā)票未開款已經(jīng)付了,貨也收到了從頭到尾的分錄應(yīng)該怎么寫
老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
購買儀器,款已付,儀器也到了,但發(fā)票未到,要做哪些分錄,過了一個(gè)多月發(fā)票到了,又怎么做分錄
老師,購買的鋼材發(fā)票沒有到,貨到了款也付了。這個(gè)怎么做分錄,發(fā)票到了款也付尾款了又怎么做
8.15號(hào)付了款,貨(藥材)也到了,但是發(fā)票是23號(hào)收到的,怎么做分錄?
老師,收到1筆預(yù)付賬款5萬,客戶定一批貨,先付了一部分款,等發(fā)貨時(shí)再付另一部分,這個(gè)款怎么做憑證
這是什么政策?增值稅和所得稅可以抵減么
2015年1月,某公司購入位于市區(qū)的辦公用房,購房發(fā)票上的金額為80萬元。2021年11月,該公司將辦公用房轉(zhuǎn)讓,取得不含增值稅的售房款200萬元,不能提供評(píng)估價(jià)格,但能提供購房發(fā)票和契稅完稅憑證。計(jì)算該公司轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)繳納的土地增值稅增值額萬元。(當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%,不考慮印花稅,增值稅選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。)
公司類型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)這是個(gè)體戶還是公司呢?老師
公司法人的汽車過戶到公司名下,沒有現(xiàn)金往來,屬于0元過戶到公司的,有過戶后有發(fā)票和汽車金額,賬上怎么處理,會(huì)計(jì)分錄是什么,謝謝老師
2025年 中級(jí)財(cái)務(wù)管理》基礎(chǔ)精講課一貨幣時(shí)間價(jià)值(2) 敲童色 【計(jì)算分析題】(2018)2018年年初,某公司購 置一條生產(chǎn)線,有以下四種方案。 方案一:2020年年初一次性支付100萬元。 方案二:2018年至2020年每年鐘初支付0萬元。 方案三:2019年至2022年每年初樹24萬元。 方案四:2020年至2024年每年年初支 21萬元。 貨幣時(shí)間價(jià)值系數(shù)如下表(略)折現(xiàn)率為10%。 三 01:43:07/02:42:19 請(qǐng)問一下這道題它的普通年金,預(yù)付年金,遞延年金怎么區(qū)分出來的?首先區(qū)分不出來就不知道用什么公式。
普通年金和預(yù)付年金在題目當(dāng)中怎么來區(qū)分?
老師增值稅稅負(fù)率上下浮動(dòng)多少?
結(jié)賬的流程是先過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)賬嗎?
請(qǐng)問免抵退申報(bào)匯總表是哪里的表格?是報(bào)增值稅時(shí)的表格 還是 出口申報(bào)里的表格?
這個(gè)是上個(gè)月其他人做的,為了不交稅已經(jīng)暫估了,現(xiàn)在我收到發(fā)票也有付了尾款,我是要接著借原材料貸銀行存款,還是把它這次紅沖,借負(fù)原材料貸負(fù)銀行存款?
紅蟲之前的,然后你再給我發(fā)票的
全部紅沖的話,銀行不是也沖了,9月銀行付了一部分呀,沖了全放10月付?
不用應(yīng)付賬款紅沖 借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
不明白呀,這個(gè)
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 借原材料貸應(yīng)付賬款,銀行存款。
借應(yīng)付賬款196300 貸原材料196300 借原材料200000貸應(yīng)付賬款196300,銀行存款3700。 這樣嗎
可以的,可以這么做的
好的,謝謝啦
不用客氣 工作愉快
那領(lǐng)用跟結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是也全都要對(duì)應(yīng)紅沖呀
對(duì)的,是的,需要這么做的。
那這個(gè)紅沖是借工程施工-196300貸原材料-196300 正確的寫借工程施工200000 貸原材料200000 這樣嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
那這個(gè)成本也是這樣對(duì)應(yīng)的?借主營業(yè)務(wù)成本-278200 貸工程施工工資-81900 貸工程施工原材料-196300 正確:借主營業(yè)務(wù)成本281900 貸工程施工工資81900 貸工程施工原材料200000 這樣嗎?把整筆都沖掉再重新做? 那剛上筆領(lǐng)用是上個(gè)月領(lǐng)用的我這樣全部對(duì)沖放這個(gè)月做這樣對(duì)嗎
對(duì)的似的,你可以只充原材料的,工資的,可以不用動(dòng)。
暫估的不對(duì),你暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,暫估入庫,還有暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本都需要紅沖。
老師,是所有的成本發(fā)票都計(jì)入工程施工科目嗎,像這個(gè)做了其他應(yīng)收,現(xiàn)在發(fā)票回來了我是做借工程施工120000 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是一筆對(duì)應(yīng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是全部結(jié)轉(zhuǎn)
對(duì)的,是的,是這么做的。