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老師 收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 當(dāng)期不抵扣的話 這個(gè)分錄怎么寫

2022-11-11 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-11 15:06

你好 記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目??

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快賬用戶2580 追問(wèn) 2022-11-11 15:08

認(rèn)證的時(shí)候再借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸貸認(rèn)證嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 15:17

你好 是這樣是對(duì)的?

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快賬用戶2580 追問(wèn) 2022-11-11 15:29

年末的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)稅額的借方就是我抵扣了的金額 待認(rèn)證的借方就是未抵扣的金額 可以這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 15:35

你好?待認(rèn)證的借 是沒(méi)認(rèn)證的 其他的對(duì)??

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快賬用戶2580 追問(wèn) 2022-11-11 15:36

沒(méi)認(rèn)證就是未抵扣嗎 可以這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 15:45

你好 也可以這樣理解? ??

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你好 記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目??
2022-11-11
你好,收到一張進(jìn)項(xiàng)專票,當(dāng)期不抵扣 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 以后期間抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-07-04
這種情況下,需要沖減原進(jìn)項(xiàng)稅額和相關(guān)成本費(fèi)用。分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字),貸:相關(guān)成本費(fèi)用科目(紅字)。具體科目根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
2024-10-16
你好,你勾選了嗎?如果沒(méi)有的話不用做勾,選了之后再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面就行。
2022-04-26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023-10-17
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