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老師,我核對(duì)應(yīng)收賬款的時(shí)候,有兩張我以為未抵扣2021.12月份的,會(huì)計(jì)說放進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng),是認(rèn)證了嗎?應(yīng)收賬款余額算了這兩張(打個(gè)比方買東西100,進(jìn)項(xiàng)13,含稅113),當(dāng)時(shí)做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄怎么寫,她說這兩張不成抵扣,下次還可以抵扣,分錄又怎么寫,

2022-05-20 07:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-20 07:47

借原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 待應(yīng)付賬款

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快賬用戶5824 追問 2022-05-20 07:52

好的,下次抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶5824 追問 2022-05-20 07:52

老師,這個(gè)對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-20 07:52

是的,你說的很對(duì)的

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借原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 待應(yīng)付賬款
2022-05-20
您好,可以的,就是把進(jìn)項(xiàng)增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個(gè)發(fā)票分2個(gè)月來入賬
2024-12-07
您好 可以在您開具了發(fā)票需要抵扣的時(shí)候勾選認(rèn)證 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸:應(yīng)付賬款113 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)13貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13
2020-08-23
志浩,你勾選8月1號(hào)確認(rèn)簽字,然后分錄做到七月份借原材料應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣貸應(yīng)付賬款。 八月份的時(shí)候,允許你們抵扣了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
2020-08-23
您好,是后一種處理,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們要入賬的,只是進(jìn)項(xiàng)稅不勾選
2024-10-26
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