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稅局緝查,要我們自查,我們要補報無票收入,那我賬上要怎么做分錄,要借:現金 貸:主營業(yè)務收入么?那還要補增值稅和企業(yè)所得稅?

2022-11-11 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-11 14:49

對的,是的,需要這么做的。

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快賬用戶7763 追問 2022-11-11 14:51

我這個無票收入是沒辦法結轉成本的,賬上沒有成本可以結轉,這樣的話我要按無票收入總額交企業(yè)所得稅么?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 14:52

你好,實際上你有無票收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 14:52

如果沒有的話,你做不了的,你這不是虛增了收入?

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快賬用戶7763 追問 2022-11-11 14:53

稅查來查,要我們補無票收入

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齊紅老師 解答 2022-11-11 14:56

那你就得全額繳納所得稅了。

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對的,是的,需要這么做的。
2022-11-11
首先,2023年賬上應補做無票收入,以確保與稅務申報表一致。然后,根據2023年12月客戶需要發(fā)票并補開發(fā)票的情況,應進行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2024-06-18
您好,根據小企業(yè)會計準則,對于調整以前年度的賬務,采用未來適用法,損益類科目直接入當年的損益,但是在實際工作中,因為補稅調整的損益科目,直接入利潤分配-未分配利潤,如果入當年的損益,造成當年的實際經營和賬務不符
2025-01-12
你好 借:應收賬款等科目,貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 借:以前年度損益調整—稅金及附加,以前年度損益調整—所得稅,貸:應交稅費—附加稅,所得稅 借:應交稅費—應交增值稅,附加稅,所得稅,貸:銀行存款??
2025-04-17
您好。這個他有沒有問你成本多少,這個
2024-07-15
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