你好;? ?? 工資個稅預扣預繳計算公式 當月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用)x 預扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應納稅額 = 應納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當月應納稅額 = 累計應納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當年在職月數(shù) x 5000 ?按照這個來計算的; 你看看入職時間寫的好久? ?
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報,就是現(xiàn)在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統(tǒng)里看到累計預繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補,因為我不知道系統(tǒng)會這樣申報,那我怎么做比較好呢?
老師,扣個稅那里我有點繞,比如說10月新進人員,現(xiàn)在11月發(fā)10月工資,正常是抵扣5000,但因稅務個稅是以所得期計算,就會扣10000,相當于扣多一個月的基數(shù)了,請問這個怎么方式解決好啊
老師您好,我想請教一下,我們公司有一個員工,由于10月社保系統(tǒng)原因,所以10月的社保準備在11月補繳,所以我在算工資的時候就提前把10月的社保扣了,申報個稅的時候,也是按10月交了社保來申報的,但是這個月,這個員工說10月的社保不補繳了,那我這個10月申報了個稅有把社保弄上去了,我要怎么去調(diào)整申報個稅?
老師你好,前財務說公司個稅申報晚了1個月,也就是在12月申報的是10月份的工資。然后公司有一個離職員工,11月上了8天班離職了工資是5455元,10月份工資個稅才扣了277.3元,剛剛申報10月個稅的時候發(fā)現(xiàn)個稅是728.79元,11月的還沒報。請問本次11月工資表里面的個稅應該扣多少?請老師知道的回答,如果沒有實物實操的老師就不要回答了,這個問題比較著急,需要實際解決問題,謝謝
老師您好,請問個稅申報是按照員工收到工資當月為歸屬期進行申報。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個稅申報應該是7月申報6月的個稅收入。我的理解對嗎?如果是的話,那么員工在計算個稅的時候,扣除的每月5000元的扣除費,是扣兩個月還是一個月呢?因為按照當月計提當月工資,計算個稅肯定是扣除一個月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時候再申報到6月,也就是7月申報個稅,系統(tǒng)會扣除兩個月的扣除費,也就是10000,計算的個稅就不一樣了。請教老師解答,感謝您
你好,如果入職時公司就讓簽 如果個人原因離職工資發(fā)百分之60、公司辭退發(fā)百分之80,合法么,可以勞動仲裁么
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師我們是咨詢公司,對方打幾十萬到我們公賬,對方不要求開票的情況下,我們不掛往來會不會好點,直接報無票收入
老師,個體戶,采購地墊,對方給開具10050普票,怎么做賬呢
給我們做的中央空調(diào)的檢修,保養(yǎng),對方該開具什么稅目的發(fā)票啊
金蝶商貿(mào)怎么在資產(chǎn)負債表上增加生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目
老師,幼兒園災后室外修繕門窗、防盜網(wǎng)項目,我是個體的,開勞務還是開現(xiàn)代服務啊
老師,辦公場地是以公司法人名義簽的租房合同(因為之前公司還沒有成立,簽合同也是為了成立公司)對方開發(fā)票給法人,這個發(fā)票公司能使用嗎?
老師。餐飲公司2025年第一季度和24年第4季度利潤率相近,稅務要求這個情況說明,從哪幾個方面入手呢?
對方在發(fā)票上寫別的字了我這邊還能紅沖嗎?
但新進人員因所得期和所屬期那里剛好差異了1 個月
你好;? ? ? 入職人員的? 入職時間采集的時候按當月來寫;? 你是寫的幾月的??