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老師,例如貨款10萬元,數(shù)量1000臺,單價(jià)100元,然后之前有模具費(fèi)20000元,當(dāng)時(shí)已開發(fā)票過來,也已付款,數(shù)量達(dá)到對方要求,現(xiàn)在模具費(fèi)可以退還,這次要付10萬元時(shí)要扣20000元,付80000元,即可,那付這個(gè)8萬元發(fā)票,怎么開,是不是開數(shù)量1000臺,單價(jià)改為80元,還是要怎么開,
老師您好,我們上個(gè)月開一張專票,因?yàn)閿?shù)量和單價(jià)開錯(cuò),客戶認(rèn)證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個(gè)必要嗎?
客戶采購了5個(gè)A產(chǎn)品,100元,單價(jià)20元。開票時(shí),客戶讓我們總額不變的,把數(shù)量改為4個(gè),這樣開票單價(jià)就變高了。請問如果我們配合客戶做這樣的操作的話。是不是違法,在稅法上有什么條例嗎?按照發(fā)票法應(yīng)該是如實(shí)開具呀
老師 我上個(gè)月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價(jià)是500(含稅)數(shù)量是600 這個(gè)月購貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價(jià)500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個(gè)差額 來紅沖掉金額112888元
老師您好,請問收到銷售貨物的客戶支付合同30%的價(jià)款,我們現(xiàn)在開票這30%金額,這個(gè)開票項(xiàng)目是什么呢?拆一部分貨物來開嗎,貨物是一批多樣性的貨物,有各自的單價(jià)和數(shù)量。
公司8月開出的發(fā)票,9月客戶要求沖紅重新開具,可以嗎
您好,單位購買廠房,先付了百分之10的房款,這筆怎么做分錄啊
老師,我上班都連續(xù)5天 一點(diǎn)工作內(nèi)容沒有了,上班就干呆著。真不知道他們怎么想的,我應(yīng)該為交接做哪些準(zhǔn)備呀,其實(shí)我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師好,建筑公司申報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,有沒有詳細(xì)的填表說明呢
老師,外幣賬戶收入和支出當(dāng)月按那個(gè)匯率計(jì)算好?
銷售門窗包安裝,安裝的科目設(shè)置
老師:9月初已經(jīng)發(fā)了上月工資,個(gè)稅已報(bào),月底提前發(fā)10月工資,個(gè)稅還是在10月正常申報(bào)嗎?看個(gè)稅上規(guī)定兩次工資需要合并申報(bào)?實(shí)際到底怎么操作呢?
老師,我們是一個(gè)商貿(mào)公司,老板的朋友借這個(gè)公司的名義,買了一個(gè)團(tuán)體意外險(xiǎn),被保人都不是公司的人,并且還給公司開了一張保險(xiǎn)發(fā)票過來,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?或者我可以無視這張發(fā)票嗎?
甲供材情況可以開具9%的發(fā)票嗎
老師,單位辦理注銷給其中一個(gè)股東就是他當(dāng)初實(shí)繳的實(shí)收資本很少給他退回去之后還能按照就是財(cái)報(bào)上的未分配利潤交了稅之后還能給他分紅是嗎?因?yàn)閱挝灰k理注銷要按照資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤那個(gè)科目20%交個(gè)稅呢,剩下的是不是還得給他分紅呢?比方說賬上未分配利潤剩了6萬,按照6萬的20%交了個(gè)稅之后,然后賬上是不是要給那個(gè)股東個(gè)人賬戶上打60000塊錢的分紅呢?
您好,應(yīng)該選修改單價(jià),不能選修改數(shù)量,具體這樣做:原本這批貨物單價(jià)50元、數(shù)量100件,總金額是50×100=5000元,現(xiàn)在客戶因質(zhì)量問題扣款1000元,實(shí)際要開票的金額就是5000-1000=4000元;因?yàn)榭蛻舨灰_紅字發(fā)票,且100件貨物已經(jīng)全部交給客戶了,數(shù)量不能隨便改(改了數(shù)量就和實(shí)際給的貨物數(shù)量對不上了),所以保持?jǐn)?shù)量100件不變,把單價(jià)改成4000÷100=40元,最后按單價(jià)40元、數(shù)量100件、總金額4000元來開票就行,同時(shí)要留好和客戶簽的質(zhì)量問題確認(rèn)單、扣款協(xié)議這些材料,證明單價(jià)修改是因?yàn)橘|(zhì)量扣款,不是隨便改的。
好的,謝謝老師
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還有問一下,能否這樣開票:第一行總價(jià)5000元,第二行開銷售折讓-1000元
?您好,可以的,在同一張發(fā)票上,第一行按原來的信息開(比如貨物名稱、數(shù)量 100 件、單價(jià) 50 元,金額 5000 元),第二行專門開 “銷售折讓”(備注里寫清楚是質(zhì)量問題扣款的折讓),金額填 - 1000 元,這樣發(fā)票總金額就是 5000-1000=4000 元,剛好是扣款后的錢;但要先確認(rèn)你公司的開票系統(tǒng)能不能加負(fù)數(shù)的折讓行,另外一定要和客戶簽好質(zhì)量問題折讓的協(xié)議留著,證明這個(gè) - 1000 元是合理的質(zhì)量扣款,不是隨便寫的,這樣既不用開紅字發(fā)票,又能和實(shí)際交易對得上,很合規(guī)
備注欄里要寫些什么
?您好,重點(diǎn)寫清 “折讓的原因和對應(yīng)業(yè)務(wù)”,不用太復(fù)雜,比如寫 “本筆 - 1000 元為 XX 批次貨物(可補(bǔ)充貨物型號 / 訂單號,若有)質(zhì)量問題扣款折讓,對應(yīng)原交易數(shù)量 100 件、單價(jià) 50 元”,這樣既能明確負(fù)數(shù)金額的合理性,后續(xù)查賬或稅務(wù)核查時(shí),一看備注就知道是質(zhì)量問題導(dǎo)致的折讓,不用再額外找資料解釋。
謝謝老師
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