你好;? 待處理財(cái)產(chǎn)損益貸方負(fù)數(shù); 表示是借方的金額 ; 你去看看? 你是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的??
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額,待處理財(cái)產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請(qǐng)問(wèn)怎么處理,這個(gè)是內(nèi)賬,原來(lái)憑證如下圖,我可以把待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤(rùn)紅字嗎,用來(lái)避開這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報(bào)表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表公式?jīng)]有待處理財(cái)產(chǎn)損益計(jì)算。導(dǎo)致報(bào)表不平衡呢?
科目匯總表 待處理財(cái)產(chǎn)損益貸方發(fā)生額是負(fù)數(shù)什么原因
老師 就是 固定資產(chǎn)盤盈 直接 :借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 那這個(gè)貸方這個(gè) 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)什么科目 還是一直放著 還有一個(gè)問(wèn)題時(shí) 比如 現(xiàn)金盤盈 借:現(xiàn)金 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 如果最后找不到任何原因 這個(gè) 貸方 待處理財(cái)產(chǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目啊
待處理財(cái)產(chǎn)損溢,公允價(jià)值變動(dòng)損益,資產(chǎn)減值損失這幾個(gè)科目借貸方向代表什么?什么性質(zhì)的科目來(lái)著?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
這個(gè)??即鸢革@示說(shuō)法恰當(dāng),我覺得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
老師我們這個(gè)月收入153218.92毛利率是15%老師我們結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢
銷售量增加了,現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額
取得長(zhǎng)期借款負(fù)債增加了丫
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),我應(yīng)該怎么辦呢?之前會(huì)計(jì)只報(bào)稅不做賬,沒有憑證
我是調(diào)了一下賬 之前是待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)了沖應(yīng)付賬款,這個(gè)月又全部沖回來(lái)了,會(huì)是這個(gè)的原因么
?你好; 你去看看 沖的金額是否有差異; 或者是你們調(diào)整的時(shí)候 科目借貸方? ?寫的 問(wèn)題 也會(huì)顯示的;就可能是這樣原因的??
我是直接紅沖的
?你好;? ?因?yàn)榇幚碡?cái)產(chǎn)損益是借方的余額 ; 你做 沖的話; 做貸方去就可能會(huì)影響的??
那么我要怎么辦
你好; 你這個(gè)要 讓你軟件售后給你看看; 是不是設(shè)置的原因; 之前我也遇到類似的是設(shè)置? 的原因調(diào)整下就好了。 你問(wèn)下??
好呢 謝謝
?先問(wèn)下; 看是不是設(shè)置的原因 。?
好呢 謝謝老師
不客氣的;先去問(wèn)下看看? ?
嗯嗯 好呢
不客氣的;不客氣的;? ?好的??