你好; 比如 指標一:科技人員占企業(yè)當年職工總數的比例不低于10% 研發(fā)費用歸集工資成本中的科技人員數量,需要與申報高企提供的科技人員清單保持可核對性,科技人員占企業(yè)當年職工總數的比例不低于10%。 注意: 科技人員指直接從事研發(fā)和相關技術創(chuàng)新活動,以及專門從事上述活動的管理和提供直接技術服務的,累計實際工作時間在183天以上的人員,包括在職、兼職和臨時聘用人員。 指標二:近三個會計年度研發(fā)費用占同期銷售收入總額的比例 1. 最近一年銷售收入小于5000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%。 2. 最近一年銷售收入在5000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%。 3. 最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。 注意: 1. 最近一年銷售收入指主營業(yè)務收入%2B其他業(yè)務收入; 2. 建議企業(yè)每個年度都最好都達標。 指標三:境內研發(fā)費用占全部研發(fā)費用比例不低于60% 境內發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%。 研發(fā)費用核算主要內容: (1)人員人工費用; (2)直接投入費用; (3)折舊費用、長期待攤費用; (4)無形資產攤銷費用; (5)設計費用; (6)裝備調試費與試驗費用; (7)委托外部研究開發(fā)費用; (8)其他費用。 ? 指標四:其他費用一般不得超過研究開發(fā)總費用的10% 其他費用是指上述費用之外與研究開發(fā)活動直接相關的其他費用,包括技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、論證、評審、鑒定、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,會議費、差旅費、通訊費等。 注意: 此項費用一般不得超過研究開發(fā)總費用的10%,另有規(guī)定的除外。 指標五:近一年高新技術產品(服務)收入占同期總收入比例 近一年高新技術產品(服務)收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%。 注意: 1. 這里的總收入=主營業(yè)務收入%2B其他業(yè)務收入%2B財務費用中利息收入%2B投資收益%2B營業(yè)外收入; 2. 針對高新技術產品收入的確認,其一是企業(yè)現有的產品(PS)是否符合《國家重點支持的高新技術領域》的產品(服務);其二是企業(yè)已擁有自主知識產權(RD) 是否屬于轉換產品(PS)的核心技術。
老師好,我熟悉高新技術企業(yè)的老師嗎?國家級高新技術企業(yè),給發(fā)的15萬補貼,交企業(yè)所得稅嗎? 謝謝
老師好,我熟悉高新技術企業(yè)的老師嗎?國家級高新技術企業(yè),給發(fā)的15萬補貼,交企業(yè)所得稅嗎? 謝謝
老師好,我熟悉高新技術企業(yè)的老師嗎?國家級高新技術企業(yè),給發(fā)的15萬補貼,交企業(yè)所得稅嗎? 謝謝
老師好,有熟悉高新技術企業(yè)的老師嗎?高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表,怎么填呢? 謝謝
老師好,有熟悉高新技術企業(yè)的老師嗎?高新技術企業(yè)要求每年的收入的增長是多少呢? 謝謝
固定資產車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個應該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對方不開發(fā)票進來了,我們該怎么處理?
老師,現在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,只有A107020.所得稅減免明細表,這個要選嗎
和對方公司有銷售和采購,那樣會計科目只用一個應收賬款嗎
老師,24年11月漏報了一筆收入,專管員讓我更正申報 交了稅金與滯納金 請問金蝶賬套,我補補記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費還是辦公費
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關聯業(yè)務年度報告申報提醒,提示24年度存在關聯業(yè)務往來年度報告需要申報,問必須要報送嗎
老師,對方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經抵扣了,后面稅務通知異常,又進項轉出了,這個稅費讓對方公司給打款了,收到的稅費打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個在科目余額表有所體現,但是,這個8000需要做分錄嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票,是不是要填公益捐贈明細表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請問一下,比如,管理費用全年1百萬,其中管理費7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務招待費)都有發(fā)票,銷售費用全年120萬,其中交通費2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費、招待費)都有發(fā)票,請問這些沒有發(fā)票是填報在納稅調整明細表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個分別填一個具體數字,謝謝