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進項小于銷項會計分錄怎么做。轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額。分錄不會寫了。

2022-11-10 11:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-10 11:19

你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費未交增值稅

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快賬用戶4830 追問 2022-11-10 11:20

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-10 11:28

不客氣,祝你工作順利

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你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-11-10
你好,這個可以有余額 ,你這個做之后期末數(shù)還有金額??不是吧,結(jié)轉(zhuǎn)之后這個期末數(shù)為0 才對
2021-05-22
您好, 按照平時結(jié)轉(zhuǎn)的就可以
2022-11-07
您好 如果進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2022-04-19
同學(xué)您好,應(yīng)交增值稅 = 銷項余額 - 進項余額 = 999334.89 - 725626.44 = 273708.45為什么不一樣呢
2024-01-12
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