你好;? ?你這個(gè)是要繳納 2,。5元的增值稅是嗎?? ? 那你做 : 借銷項(xiàng)稅10.5 貸? 進(jìn)項(xiàng)稅8 ;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.5?? ; 借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅2.5 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.5? ;? 繳納;借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅2.5? 貸銀行存款 2.5? ?
老師好,年底沒(méi)做 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 借 銷項(xiàng)稅 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 有什么影響嗎? 賬上永遠(yuǎn)留著 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的 余額 未交增值稅 是結(jié)平的
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
2021年新準(zhǔn)則下,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的前期下,這2個(gè)分錄還用做 么????還是可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的和進(jìn)項(xiàng)稅額?
關(guān)于增值稅的問(wèn)題,銷項(xiàng)稅10.5進(jìn)項(xiàng)稅8 做賬的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:銷項(xiàng)稅1.5貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 貸:未交增值稅1.5 后面銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)還有余額,我該怎么做,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)給做平,分錄該怎么做
請(qǐng)問(wèn)本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),①轉(zhuǎn)出本月銷項(xiàng)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ②轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,后面還需要做什么分錄了
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
科目5001.03生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用和5101的制造費(fèi)用有什么不一樣
老師麻煩問(wèn)一下我們公司20年買的車,現(xiàn)在出售,還要交增值稅嗎
老師好,施工時(shí)的臨時(shí)工的工資是需要錄入個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
化工制造業(yè)剛剛開始生產(chǎn),采購(gòu)的原材料數(shù)量是以自己的過(guò)磅單入庫(kù),還是按對(duì)方的,還是說(shuō)按雙方結(jié)算的數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)?
貨物出口的流程能大白話說(shuō)一下嘛?
老師,我公司是縣級(jí)一個(gè)國(guó)有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng),研學(xué)是其中一項(xiàng),運(yùn)行模式:研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費(fèi),為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費(fèi),如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費(fèi)用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu),我公司開管理費(fèi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費(fèi)用的協(xié)議。我想問(wèn)這種我公司收取管理費(fèi),代收研學(xué)費(fèi)用有沒(méi)有涉稅或者財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
就是做錯(cuò)了,才問(wèn)怎么修改
關(guān)于增值稅的問(wèn)題,銷項(xiàng)稅10.5進(jìn)項(xiàng)稅8 做賬的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:銷項(xiàng)稅1.5貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 貸:未交增值稅1.5 后面銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)還有余額,我該怎么做,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)給做平,分錄該怎么做
你好;? ?做錯(cuò)? 就把你做的分錄都紅沖了? 。按我說(shuō)的來(lái)寫即可? ?
我不想紅沖,我該怎么做平
?你好; 你不紅沖; 等下你科目不好調(diào)整的;? ??
有好幾個(gè)月做錯(cuò)了
每個(gè)月都紅沖一次,然后在補(bǔ)紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么
?你好;? ?你一次性調(diào)整下 總額來(lái) ; 做一個(gè)明細(xì)表 即可? ? ;是的??
每個(gè)月還是紅沖一下吧,我覺(jué)這樣更規(guī)范一些
?你好; 是的;? 建議是紅沖了在 按正確做; 避免時(shí)間久了。 你自己都不太清楚業(yè)務(wù)內(nèi)容了? ?