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上月財務(wù)費用借方50,我錯記成利息收入借方50 ,這個月我是借財務(wù)費用50,借紅字利息收入50?

2022-11-10 10:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-10 10:47

對的,是的,是這么做。

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對的,是的,是這么做。
2022-11-10
對的是的是一個性質(zhì)的。
2022-04-10
你好,你可以反結(jié)賬調(diào)整為正確的會計分錄,所得稅可以進(jìn)行更正申報。如果不想反結(jié)賬,在25年調(diào)整的話,借:應(yīng)收利息50 貸:以前年度損益調(diào)整-財務(wù)費用-利息費用50 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費50*25%=12.5 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅12.5 借:以前年度損益調(diào)整-結(jié)轉(zhuǎn)37.5950-12.5) 貸:利潤分配-未分配利潤37.5
2025-01-27
你好,借財務(wù)費用利息收入負(fù)數(shù)。軟件做賬的,最好把費用放在借方負(fù)數(shù)
2023-09-13
您好,上面分錄 是借方財務(wù)費用-50,損益科目一般記在借方,如果是沖減了費用就是借方負(fù)數(shù)。 2.哪種科目性質(zhì)才需要這樣做,損益類科目
2023-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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