您好, 是的,是這樣寫的
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍(lán)字) 借:銀行存款929.66(藍(lán)字) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入216102(藍(lán)字) 財(cái)務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍(lán)字)1231.36 借:銀行存款(藍(lán)字)92966, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入(紅字)2161.02。或者貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入(藍(lán)字)2161.02。 這樣寫對(duì)嗎,老師
老師,您好!銀行收到13.92的利息,借:銀行存款 13.92 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 這樣對(duì)嗎?
老師,放在銀行的存款,有了50元的利息,分錄該怎么寫呢? 是不是借 銀行存款 50 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)利-利息費(fèi)用 50,是這樣寫嗎?
老師,收到銀行賬戶利息,借銀行存款5千,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,-5千,這樣對(duì)嗎
從銀行貸款,借了50萬一年,收到錢,借銀行存款貸短期借款,支付利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用,貸銀行存款,對(duì)嗎?還銀行的利息可以稅前扣除嗎還需要交其他稅嗎
老師,請(qǐng)問公司股東以私人名義借款,然后借款用在公司,該筆款平時(shí)還本金和利息的時(shí)候要記在公司賬上的話需要怎么入賬?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理!
公司所有者權(quán)益是負(fù)數(shù),實(shí)收資本20萬,已實(shí)繳,只有一個(gè)股東,受讓方也是只有一個(gè)人,100%轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓金額也是20萬,那么轉(zhuǎn)讓方還應(yīng)交多少錢的稅額?
老師,請(qǐng)問一下,我公司買了批材料20000,后來發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,導(dǎo)致扣除他們貨款4000,那他們這個(gè)月對(duì)賬開票如果正常開20000過來,我們另外出了份扣款函,到時(shí)沖應(yīng)付賬款4000這樣可以嗎?
收到銷售方的發(fā)票,票上沒有購買方的納稅人識(shí)別號(hào),電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到這張發(fā)票,這樣的發(fā)票合規(guī)嗎
老師,非貨幣資產(chǎn)題目要求算損益和影響利潤總額的金額是不是一樣的?
老師,折舊的時(shí)候入賬寫了借:固定資產(chǎn),應(yīng)該是管理費(fèi)用,導(dǎo)致固定資產(chǎn)越來越多,這個(gè)要怎么處理?
請(qǐng)問老師,營業(yè)執(zhí)照丟失,具體需要怎么做,
老師請(qǐng)問一下,業(yè)務(wù)部門的合同,需要財(cái)務(wù)這邊立臺(tái)帳,有什么要求嗎?
支付購買車間零散五金配件費(fèi)(插座、內(nèi)管、二叉快接頭、內(nèi)三通、皮帶)計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,處置廢品申報(bào)增值稅,收到現(xiàn)金(不含稅金額),自行承擔(dān)稅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
那財(cái)務(wù)費(fèi)用科目 就是負(fù)數(shù)了
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你