你好,沒有影響的,簽了合同按照合同來就可以的,不一定非得根據(jù)發(fā)票。
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
我們是小規(guī)模公司,九月份付對方房租,對方九月份代開的專票,十一月才拿到發(fā)票,我十一月份繳納租賃合同印花稅,可以嗎
我們是小規(guī)模公司,九月份付對方房租,對方公司代開了專票,十一月了我才收到發(fā)票,申報印花稅的時候所屬期選擇了7到九月份,已經(jīng)申報未交款,這會不會有影響
八月收到一張“水費”的專用發(fā)票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開,所以九月給他開具了紅字信息表后,九月申報納稅時我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進項稅額做了轉(zhuǎn)出申報和對應沖銷的賬務處理,但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數(shù)發(fā)票給我們,這前兩天才收到九月應該收到負數(shù)發(fā)票,我把這負數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?
我公司4月份向房東交了2022年4月1日至2023年3月31日房租費7800元,房東收到款后到稅局代開了增值稅專票給到我公司,所得稅由付款方代繳,請問我這樣申報房東的個稅對嗎?個稅實際是由我公司承擔了,請問可以稅前扣除嗎?
老師,去年8月~9月賬增值稅進項稅額、銷項稅額有錯,更正報表了,那我賬今年可以更改?那我要怎么改
老師工商年檢那個納稅總額是什么稅費
法人變更的話,工商局已經(jīng)變更,還需要變更哪里?
小企業(yè)會計準則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費用2555 貸預付賬款2555。24年匯算清繳做完了,審計現(xiàn)在說要調(diào)整24年匯算清繳,但是哦不明白為什么要調(diào)
老師,你好,請問大額醫(yī)保個人部分可以在個稅系統(tǒng)里面扣除嗎?
你好老師,業(yè)務人員,報銷快遞費6萬,報銷單上有業(yè)務經(jīng)辦人簽字,業(yè)務快遞代發(fā)明細表,有業(yè)務人員鑒字,那么會計在審核時,對數(shù)據(jù)的真實性不用承擔責任嗎?
老師您好!三月份抵扣的進項現(xiàn)在還能撤回嗎?
老師好,合伙企業(yè)的投資收益是要報在分類所得里,按20%算稅嗎?那申報經(jīng)營所得稅時是直接把這筆投資收益減掉申報就可以嗎
老師,我二月份的庫存搞錯了,接轉(zhuǎn)成負數(shù)了咋整
停車場收費,開普票,稅率多少,會計分錄怎么做
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那我繼續(xù)交款,會產(chǎn)生滯納金嗎
今天已經(jīng)申報還未交款
你好,你是按什么來申報的?按季度還是按冊?
按次申報
你好,那應該是當月申報當月的,如果你申報完了的話,有滯納金。
上面沒有滯納金
你好,沒有滯納金就不需要繳納。