你們選擇銷售退回就行

老師您好,購(gòu)買方退回了已逾期,但是未付款未認(rèn)證的發(fā)票(發(fā)票無(wú)誤),銷售方還可以開紅字發(fā)票申請(qǐng)表,開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票用來對(duì)扣增值稅嗎?
老師:前年的銷售發(fā)票因開票金額有誤,金額開少了。前年年底開的,對(duì)方退回的時(shí)候就到22年1月了,一直沒紅沖,今年才開紅字發(fā)票,開了正確的藍(lán)字發(fā)票。我是想問,之前的成本不錯(cuò),也要紅沖在重新寫一遍?
老師,老師,是這樣的,我們和對(duì)方簽了設(shè)備買賣合同,合同總價(jià)款500萬(wàn),對(duì)方預(yù)付280萬(wàn)發(fā)票,我們開了500萬(wàn)發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)屬于研發(fā)設(shè)備,所以這臺(tái)試驗(yàn)的不是很理想,雙方?jīng)Q定終止協(xié)議,并且貨物不退回,尾款還有220萬(wàn)不支付了,要求我們開220萬(wàn)的紅字發(fā)票,那么開紅字發(fā)票的原因是什么呢?
老師,請(qǐng)問收到一張紙質(zhì)發(fā)票已抵扣,后面因開錯(cuò)申請(qǐng)了紅沖,發(fā)給銷售方紅字信息單,但對(duì)方一直未開具紅字發(fā)票,購(gòu)貨方已經(jīng)申請(qǐng)紅沖并站補(bǔ)繳稅款,由于銷售方改為全電發(fā)票系統(tǒng),看不到以前發(fā)出紅字信息單,購(gòu)貨方在電子稅務(wù)局申請(qǐng)了撤銷發(fā)出紅字信息單,重新錄入紅字信息單,現(xiàn)在銷售開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問購(gòu)貨方收到紅字發(fā)票需要在稅務(wù)及賬務(wù)上怎么處理
6月和客戶簽訂銷售合同后對(duì)方付款我這邊也開了票過去了,現(xiàn)客戶退回了一部分貨物。開出的電子票對(duì)方未入帳抵扣。請(qǐng)問老師我現(xiàn)在是把發(fā)票全額沖紅,貨款全額退回再重新開票收款,還是可以部分沖紅,把退貨的這部分貨款原路退回?目前數(shù)電票是可以部分沖紅的,我這種情況適用嗎,具體該如何操作?
老師您好,現(xiàn)在產(chǎn)假是多少天
公司公戶每季度有利息,利息要交增值稅嗎 公司買保本理財(cái),贖回后收益交增值稅嗎
出口貨物和服務(wù)是免增增值稅嗎?
老師,我的主體公司有公戶和出口資質(zhì),店鋪公司未開公戶,店鋪公司的回款直接到主體公司公戶,那主體公司可以給店鋪公司的貨報(bào)關(guān)嗎?主體公司可以給店鋪公司報(bào)稅嗎?需要弄什么手續(xù)才能合理化?
公司的公章找不到了,需要帶哪些資料,到哪里去刻呢?
老師,我們收到設(shè)備安裝的發(fā)票,請(qǐng)問發(fā)票類目是安裝和加工修理修配的區(qū)別是什么,業(yè)務(wù)是我們有一臺(tái)大一點(diǎn)的設(shè)備需要安裝,不知道是開具加工勞務(wù)發(fā)票還是設(shè)備安裝發(fā)票,還有 如果是設(shè)備安裝的話 是不是只能適用于不可移動(dòng)的設(shè)備才可以?
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,每月計(jì)提了增值稅,到季度申報(bào)時(shí)候是免稅,賬務(wù)上如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
你好,公司的公章找不到了,去哪里刻章呢
公司公戶每季度有利息,要交增值稅嗎 公司買保本理財(cái),收益交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),如果是有開專票的話,也是俺季度來交增值稅是嗎


老師,選項(xiàng)里有開票有誤和服務(wù)中止,應(yīng)該選服務(wù)中止唄?
服務(wù)中止就是全額退款
老師,全額指這張發(fā)票全額退款嗎?給這個(gè)客戶開了好多張,這張選服務(wù)中止,對(duì)其他發(fā)票有影響嗎
中止就是那個(gè)業(yè)務(wù)沒做了