首先,虛擬的就是假的,這不行。。要是真實(shí)的簽訂租賃合同,然后相關(guān)費(fèi)用可以稅前扣除。。需要有租賃發(fā)。需要有租賃發(fā)票。

老師,我們公司有一個app軟件,推廣給個人使用可以領(lǐng)卷來抵扣修車店的修車費(fèi),比如修車1000塊錢,抵扣200,那就是apo收到800,我們提現(xiàn)出來100,剩下700給修理廠轉(zhuǎn)過去,這樣的話我們業(yè)務(wù)怎么開票,需要開收入和成本嗎,金額各是多少,誰給誰開?
老師您好,我們公司是軟件公司,進(jìn)項(xiàng)開的少,缺少成本票,現(xiàn)在公司想要用向個人租車用這種虛擬合同和修車票有票抵扣,想問下個人的這個個稅是幾個點(diǎn)?這種方式是否能全部抵扣我們公司的成本?
老師,我們公司要買金蝶一用戶一年798元,我們是一般納稅人公司,叫對方開專票好還是普票好? 我想著開普通只能做成本費(fèi)用,專票的話能抵銷項(xiàng),但我們是商貿(mào)企業(yè),抵這個財務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)好不好?
老師,我們公司適用的稅率是六個點(diǎn)的增值稅,我們獲取的發(fā)票,對方公司給我們開六個點(diǎn)的專票,我們拿到發(fā)票后可以抵扣,不過我們需要先把把六個點(diǎn)的稅款支付給他們,這種情況下,我們公司是成本不變,還是增加了我們的成本?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在公司只有購買車子的進(jìn)項(xiàng)票,這個月需要開銷售材料票出去,這個可以全部用車子的進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報驗(yàn),需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報勞務(wù)報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎


租賃的個人。租賃的個人所得稅是20%。