首先,虛擬的就是假的,這不行。。要是真實(shí)的簽訂租賃合同,然后相關(guān)費(fèi)用可以稅前扣除。。需要有租賃發(fā)。需要有租賃發(fā)票。
老師,我們公司有一個(gè)app軟件,推廣給個(gè)人使用可以領(lǐng)卷來(lái)抵扣修車店的修車費(fèi),比如修車1000塊錢,抵扣200,那就是apo收到800,我們提現(xiàn)出來(lái)100,剩下700給修理廠轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣的話我們業(yè)務(wù)怎么開(kāi)票,需要開(kāi)收入和成本嗎,金額各是多少,誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)?
老師您好,我們公司是軟件公司,進(jìn)項(xiàng)開(kāi)的少,缺少成本票,現(xiàn)在公司想要用向個(gè)人租車用這種虛擬合同和修車票有票抵扣,想問(wèn)下個(gè)人的這個(gè)個(gè)稅是幾個(gè)點(diǎn)?這種方式是否能全部抵扣我們公司的成本?
老師,我們公司要買金蝶一用戶一年798元,我們是一般納稅人公司,叫對(duì)方開(kāi)專票好還是普票好? 我想著開(kāi)普通只能做成本費(fèi)用,專票的話能抵銷項(xiàng),但我們是商貿(mào)企業(yè),抵這個(gè)財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)好不好?
老師,我們公司適用的稅率是六個(gè)點(diǎn)的增值稅,我們獲取的發(fā)票,對(duì)方公司給我們開(kāi)六個(gè)點(diǎn)的專票,我們拿到發(fā)票后可以抵扣,不過(guò)我們需要先把把六個(gè)點(diǎn)的稅款支付給他們,這種情況下,我們公司是成本不變,還是增加了我們的成本?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在公司只有購(gòu)買車子的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月需要開(kāi)銷售材料票出去,這個(gè)可以全部用車子的進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)票優(yōu)惠政策是什么,可以自行開(kāi)專票嗎?
商貿(mào)公司,沒(méi)有進(jìn)銷存軟件,如何準(zhǔn)確的核算成本??
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,金額沒(méi)有開(kāi)完,下個(gè)月是不是要在對(duì)方的省的自然人電子稅務(wù)局進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)呢?
老師,我有一個(gè)注冊(cè)資金是2000多萬(wàn)的公司,要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我聽(tīng)說(shuō)金額大了是不是很麻煩,能告訴我好不好轉(zhuǎn)
小規(guī)模季報(bào),季度不超30萬(wàn)免增值稅對(duì)吧,這個(gè)30萬(wàn)是不含稅銷售額吧
1200元?jiǎng)趧?wù)個(gè)稅多少,如何計(jì)算的
老師,法人買的電腦,以他的名字開(kāi)的發(fā)票,公司能用嗎
老師,你好,我這邊一家公司銷售面包給對(duì)方客戶,但是對(duì)方在銷售過(guò)程中有顧客反應(yīng)質(zhì)量問(wèn)題的退貨,對(duì)方公司對(duì)我們的罰款,那要怎么做賬務(wù)處理
公司轉(zhuǎn)賬到個(gè)體戶法人名下開(kāi)戶行可以嗎?個(gè)體戶沒(méi)有來(lái)銀行賬戶
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在開(kāi)的建筑勞務(wù)發(fā)票按道理要在外地預(yù)交企業(yè)所得稅,但是如果預(yù)計(jì)是虧損的,請(qǐng)問(wèn)可以不預(yù)交嗎,如果預(yù)交是不是后面還要申請(qǐng)退,可不可以直接不交省事點(diǎn)
租賃的個(gè)人。租賃的個(gè)人所得稅是20%。