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Q

請(qǐng)問如果當(dāng)月沒銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),增值稅怎么處理?

2022-11-29 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-29 10:12

你好,可以不勾選認(rèn)證就是了

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快賬用戶6355 追問 2022-11-29 10:14

進(jìn)項(xiàng)是不是留著下月進(jìn)行抵扣處理

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齊紅老師 解答 2022-11-29 10:15

是的,先掛在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里邊

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你好,可以不勾選認(rèn)證就是了
2022-11-29
你好,這個(gè)你正常做就可以了。借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 如果不認(rèn)證的話,你就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面就好了。比如你購買原材料,借,原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸,應(yīng)付賬款。
2025-04-03
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-09-10
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-11-09
你好 這個(gè)要根據(jù)銷項(xiàng),全額繳納增值稅的
2023-01-02
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