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老師,籌建期,分三次付款,付清后取得專票,這個前三次的付款我都記預(yù)付賬款,請問應(yīng)交稅金是在取得發(fā)票時(shí)記嗎?老師如果付款的是固定資產(chǎn)或者需做長期待攤費(fèi)用,這兩種要怎么做

2022-11-09 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 14:52

同學(xué),你好 嗯嗯,是的 一樣的,先入預(yù)付,收到發(fā)票再轉(zhuǎn)

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快賬用戶2459 追問 2022-11-09 14:59

老師主要是這個應(yīng)交稅金分不清了,不知道什么時(shí)候轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:02

同學(xué),你好 取得發(fā)票的時(shí)候,再錄入

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的 一樣的,先入預(yù)付,收到發(fā)票再轉(zhuǎn)
2022-11-09
可以的,現(xiàn)在完工了就可以按照全額轉(zhuǎn)。
2024-04-18
你好,你的這個會計(jì)處理是對的按照你的思路
2021-08-27
沒有收到發(fā)票,是不做稅額的, 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長期應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸長期應(yīng)付款
2021-09-05
同學(xué)你好 這樣做是可以的 2.按每年平均攤銷26萬除3年再除12個月
2020-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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