你好,剩余的繼續(xù)暫估就可以的,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
請問我上個(gè)月暫估原材料金額160,賣出去這期原材料成本結(jié)轉(zhuǎn)也是160,可是今個(gè)月發(fā)票回來金額是176.99,我這個(gè)月應(yīng)該怎么做呢
上個(gè)季度結(jié)成本的時(shí)候,有一批材料票沒回來用了暫估,這個(gè)月材料票回來了,發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度暫估結(jié)多了,怎么沖銷暫估
你好,我是建筑行業(yè),我上個(gè)月暫估了材料費(fèi)200萬,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月材料費(fèi)發(fā)票到了,也開了銷項(xiàng)發(fā)票,那暫估的怎么處理?
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師上個(gè)月暫估成本500150,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個(gè)月,但是這個(gè)月只開來25萬多這個(gè)工程的材料 ,你幫忙看看這個(gè)原材料余額怎么辦這個(gè)月?
老師這個(gè)題我不會(huì),想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號登錄電子稅務(wù)局時(shí)候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個(gè)題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
這個(gè)月沖紅了,金額少了,原材料有余額了
7月份做的
實(shí)際你的原材料就是25萬嗎?你之前多做的那些都是虛增的,是這個(gè)意思嗎?
本來是有的,但是現(xiàn)在一下開不出來,10月份開了25萬多,11月份開了13萬多,后面就不開了,就這樣結(jié)束了,實(shí)際就39萬多加上,11月的,現(xiàn)在要怎么處理暫估成本,?
沒有發(fā)票,實(shí)際有購入的,這種情況下你不用哄的,讓他正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。
老師是這樣暫估成本是500150.實(shí)際10月份開了25萬多,加11月份13萬,實(shí)際是,,39萬多,我都沖紅了,怎么還要調(diào)整?。?
你好,也就是你這個(gè)50多萬是虛增的是嗎?如果是紅沖了不需要調(diào)整的。
借應(yīng)付賬款帶原材料50多萬,當(dāng)時(shí)領(lǐng)用了嗎?如果領(lǐng)用了的話,也需要紅沖。
當(dāng)月暫估成本領(lǐng)用了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,也是3季度的,但是這個(gè)月發(fā)票只收到25萬多,
那就這個(gè)月紅沖紅沖暫估入庫的,然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的,在做發(fā)票的。
老師是要把暫估原材料沖紅了,領(lǐng)用的,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都沖紅了,是嗎?三個(gè)都有沖紅掉是嗎?
是的是的,是這么做的。
老師去年也有一次暫估,但是金額是根據(jù)實(shí)際發(fā)票暫估成本的,我就沖紅原材料,然后重新做了原材料憑證,領(lǐng)用憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證都沒有沖紅重新做的,沒關(guān)系吧?
暫估和發(fā)票一致的,你的成本可以不用動(dòng)。
哦,老師就是暫估金額和實(shí)際金額不一樣就要三個(gè)憑證都沖紅一下是吧?
對的,是的,是這么做的。
終于問對老師了謝謝
不用客氣工作順利