你好; 材料到了的發(fā)票與你實際暫估有金額差異嗎? ?
你好,我是建筑行業(yè),我上個月暫估了材料費200萬,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月材料費發(fā)票到了,也開了銷項發(fā)票,那暫估的怎么處理?
小規(guī)模企業(yè),上個月暫估了。材料費19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我上個月做另外暫估原材料,這個月收到發(fā)票把暫估紅沖了,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎?
你好老師我2022年12月材料已經(jīng)款付了材料也用了我當(dāng)時暫估了并且也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2023年3月收到發(fā)票我怎么入賬
老師,發(fā)票未到,當(dāng)月暫估入庫,材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,后面發(fā)票到了沖銷暫估,那這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的要怎么處理呢
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費用,請問我該怎么填寫報表
開發(fā)票是應(yīng)該以實際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負一般是多少?
年中建賬時,錄取累積發(fā)生額,費用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應(yīng)該以實際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
老師您好!我已經(jīng)申報了個人所得稅C表,現(xiàn)在要更正B表,請問要怎么操作呢?
老師,考稅務(wù)師,每年的繼續(xù)教育要做嗎
我現(xiàn)在有一張票據(jù)在建行系統(tǒng)里需要貼現(xiàn),但是我不想在建行貼現(xiàn),可是我開戶行只有建行,能解決嗎
有差異的,實際收到的的金額還大一些
你好 ;? ?那你先去紅沖了暫估材料費分錄 。然后 去補結(jié)轉(zhuǎn)成本差異金額即可??
我把暫估 材料費分錄紅沖了,然后又把結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估的紅沖了,然后按實際的結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣可以嗎?
你好 ;? 也可以的。? ? 可以這樣的?
結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個分錄,里面有很多項成本,我就紅沖了其中的一項暫估成本,這樣可以嗎?
你好 ;? 對應(yīng)的去沖。 你用到了那些項目對應(yīng)去沖項目成本??
我結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,這個月就把暫估的成本紅沖了,對嗎?
你好;? 可以的。 你可以紅沖的 ;??