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請問我上個月暫估原材料金額160,賣出去這期原材料成本結(jié)轉(zhuǎn)也是160,可是今個月發(fā)票回來金額是176.99,我這個月應(yīng)該怎么做呢

2020-11-25 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 11:00

沒關(guān)系 把多的這部分金額算到本期也行,金額也不大

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沒關(guān)系 把多的這部分金額算到本期也行,金額也不大
2020-11-25
一、直接按發(fā)票做賬務(wù)處理。上月沒有暫估就不暫估了,直接 按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理 二、如果是采購單價高了,說明上月出庫的金額錯誤了,需要沖銷上月原材料的出庫金額,再按正確的金額做出庫。
2021-11-26
您好 那把前面兩筆分錄全部紅沖 然后按照正確的再寫分錄就好了
2022-10-13
你好;? ? 挨著上面的分錄 一筆一筆去調(diào)整; 需要? 沖的??
2021-12-22
你好 按合同金額暫估 收到發(fā)票時再紅沖暫估 可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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