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老師:請(qǐng)問外包服務(wù)費(fèi)發(fā)票上差額征稅是什么差額,謝謝

2022-11-09 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 09:55

你好,增值稅差額交稅。

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快賬用戶9939 追問 2022-11-09 09:55

這個(gè)是怎么算的呢

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:56

你好,這個(gè)成本就是你賬上做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加稅合計(jì)啊。

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快賬用戶9939 追問 2022-11-09 10:02

就是別人給我開票,我怎么核對(duì)這個(gè)是差額征稅

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齊紅老師 解答 2022-11-09 10:03

你好,這個(gè)你沒必要核對(duì)差額的,和你單位沒有關(guān)系啊,你只需要做發(fā)票的金額稅額合計(jì)就可以的。

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你好,增值稅差額交稅。
2022-11-09
你們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?你對(duì)應(yīng)的成本都可以,只要符合抵扣要求就行。
2023-12-22
全額做就可以 這個(gè)差額是銷售方的
2024-05-09
按照財(cái)稅〔2016〕47號(hào)文,一般納稅人的勞務(wù)派遣服務(wù)和人力資源外包服務(wù)都能適用“差額征稅”。如果公司屬于人力資源服務(wù)或勞務(wù)派遣服務(wù)的就可以適用差額納稅。所以勞動(dòng)力外包是可以差額納稅的。
2021-03-17
A勞務(wù)派遣公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,2018年5月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)2000萬(wàn)元(含稅),支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用1200萬(wàn)元??梢匀绾伍_票?   1、使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬(wàn)元和扣除額1200萬(wàn)元,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬(wàn)元和不含稅金額1961.90萬(wàn)元,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬(wàn)元。   2、開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票%2B一張普通發(fā)票 專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800萬(wàn)元,不含稅金額761.90,稅額38.10萬(wàn)元;普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1200萬(wàn)元,不含稅金額1142.86萬(wàn)元,稅額57.14萬(wàn)元; (普通發(fā)票開具的5%稅率,可以再賬上抵扣進(jìn)項(xiàng))??!   兩張發(fā)票含稅價(jià)合計(jì)2000萬(wàn)元,不含稅金額合計(jì)1904.76萬(wàn)元,稅額合計(jì)95.24萬(wàn)元。用工單位可以抵扣38.10萬(wàn)元。
2020-08-21
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