你好,增值稅差額交稅。

關(guān)于財(cái)稅2016年47號(hào)文件,勞務(wù)外包(差額征稅)問題。先看看我理解的對(duì)不對(duì),勞務(wù)外包差額征稅,只有服務(wù)費(fèi)部分需要繳納增值稅,向員工代發(fā)的工資及保險(xiǎn)不需要繳納增值稅。所以代發(fā)的工資應(yīng)全額差掉。而我公司是小規(guī)模企業(yè),服務(wù)費(fèi)部分只能開具3%稅率的發(fā)票。對(duì)不對(duì)?謝謝
勞務(wù)外包差額計(jì)稅嗎,怎么開票呢,謝謝老師回答?
老師:請(qǐng)問外包服務(wù)費(fèi)發(fā)票上差額征稅是什么差額,謝謝
老師好,請(qǐng)問水費(fèi)差額征收入賬是怎么入賬嗎?謝謝老師
收到2張人力資源外包的發(fā)票,1張專票開“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”稅率6%;1張普票,“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代繳社保”,稅率為***,備注寫差額征稅,請(qǐng)問這個(gè)人力資源外包在差額征稅的情況下,為什么是6%,不是應(yīng)該5%
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊


這個(gè)是怎么算的呢
你好,這個(gè)成本就是你賬上做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加稅合計(jì)啊。
就是別人給我開票,我怎么核對(duì)這個(gè)是差額征稅
你好,這個(gè)你沒必要核對(duì)差額的,和你單位沒有關(guān)系啊,你只需要做發(fā)票的金額稅額合計(jì)就可以的。