你好,增值稅差額交稅。
關于財稅2016年47號文件,勞務外包(差額征稅)問題。先看看我理解的對不對,勞務外包差額征稅,只有服務費部分需要繳納增值稅,向員工代發(fā)的工資及保險不需要繳納增值稅。所以代發(fā)的工資應全額差掉。而我公司是小規(guī)模企業(yè),服務費部分只能開具3%稅率的發(fā)票。對不對?謝謝
勞務外包差額計稅嗎,怎么開票呢,謝謝老師回答?
老師:請問外包服務費發(fā)票上差額征稅是什么差額,謝謝
老師好,請問水費差額征收入賬是怎么入賬嗎?謝謝老師
收到2張人力資源外包的發(fā)票,1張專票開“經濟代理服務*服務費”稅率6%;1張普票,“經濟代理服務*代繳社?!?,稅率為***,備注寫差額征稅,請問這個人力資源外包在差額征稅的情況下,為什么是6%,不是應該5%
老師,租賃出去挖機,跟連人帶車出租,稅率分別是多少,?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,單位的3層建筑,分層出租,產權證建筑面積是183平方米,占地面積123平方米,按12元交土地稅,請問:我單位按123平方米交土地稅嗎?還是按123??3等于369平交土地稅?
老師,我們租廠房,一年100萬。去年六月到今年六月,去年的發(fā)票還是今年開的。今年的發(fā)票還沒有開,我要提前入賬嗎?
老師,請問,我們是中醫(yī)館,收到客戶的膏方款是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,現在要退一些客戶的膏方款,是不是直接做借:主營業(yè)務收入,貸:銀行存款
老師,對方用個人名義開五金發(fā)票給我們可以嗎?我們也是用公戶轉賬給他個人?
老師請問現在發(fā)票增加額度,要客戶合同,那現在電子稅務局增加的合同還要對方財務確認嗎
老師,請問一下如果已實繳十萬塊,稅務轉股需要注意什么,具體怎么操作
跨年的發(fā)票能紅沖,重開嗎?
請問下同一個老板名下幾家公司 生產出的東西是拿到自己另一家公司銷售 沒有銷售的公司進項稅多了可以開到另外老板名下公司嗎
老師,我在填期初,為啥這些我用紅色圈起來的部分不能錄入數據?
這個是怎么算的呢
你好,這個成本就是你賬上做的主營業(yè)務成本加稅合計啊。
就是別人給我開票,我怎么核對這個是差額征稅
你好,這個你沒必要核對差額的,和你單位沒有關系啊,你只需要做發(fā)票的金額稅額合計就可以的。