年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元 同時(shí)符合這三個(gè)條件就屬于
微信支付了企業(yè)所得稅,在網(wǎng)上“繳款信息查詢”中能看到繳稅項(xiàng)目,點(diǎn)“查看”應(yīng)該是可以看到“完稅證明”,但我點(diǎn)“查看”,提示“尚未查詢到該筆稅款對(duì)應(yīng)的完稅證明”。是怎么回事呢?
公司是養(yǎng)殖業(yè)的小規(guī)模,電子稅務(wù)局里顯示企業(yè)所得稅征收率為0,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填入營(yíng)收和成本后,顯示需要交稅,是要填減免所得稅里面符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅嗎
我們是制造業(yè)企業(yè)已申報(bào)增值稅,在電子稅務(wù)局返回去查看申報(bào)表哪里有顯示已享受延期繳稅的信息?
電子稅務(wù)局里基本信息查詢,企業(yè)規(guī)模顯示:中型企業(yè),是怎么回事啊,我們明明是小微企業(yè)啊
老師,我司是小型企業(yè),稅務(wù)局提交的資料也是小型企業(yè),我們才30人,資產(chǎn)才1900萬(wàn),為什么去銀行開(kāi)資信證明時(shí)說(shuō)我們是中型企業(yè),說(shuō)工信部顯示的是中小企業(yè),
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
這三個(gè)調(diào)件都不符合啊,截圖您受累看一下中型企業(yè)是怎么回事啊
同學(xué)你好 符合我說(shuō)的三個(gè)條件屬于小微企業(yè)
截圖看一下是怎么回事,之前申報(bào)所得稅都是小微企業(yè)啊
同學(xué)你好 你是不是超了上面的一個(gè)條件呢 不然會(huì)顯示是小微企業(yè)的
我們?nèi)ツ昀麧?rùn)是虧損,今年利潤(rùn)不超20萬(wàn),員工人數(shù)12人,資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)總額800多萬(wàn)
同學(xué)你好 那你就是小微企業(yè) 只要報(bào)稅的時(shí)候享受小微優(yōu)惠就可以
有點(diǎn)奇怪
同學(xué)你好 這個(gè)可能系統(tǒng)問(wèn)題 你們?nèi)绻衔艺f(shuō)的三個(gè)條件就是