你好,10月份進(jìn)項少,要交2000元增值稅,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅處理的? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?2000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??2000, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?2000
老師,一般納稅人月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅和進(jìn)項稅額嗎?
老師。一般納稅人,本月進(jìn)項500,銷項600,上月留底300,不用交增值稅,那計提了進(jìn)項銷項,用掉的留抵稅額,要做分錄嗎
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計抵減10%的政策,12月份使用加計抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計提嗎,1月繳納增值稅時會計分錄如何做?謝謝!
一般納稅人 1月份 銷項稅20 進(jìn)項稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項稅30 進(jìn)項稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會計分錄是什么的呢?
老師:一般納稅人,例如10月份進(jìn)項少,要交2000元增值稅,月底分錄需要計提嗎?
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價稅合計是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷售,外購的需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢
請問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請,經(jīng)營范圍沒有的可以開嗎
老師在電子稅務(wù)局哪里查企業(yè)教什么稅和是什么企業(yè)準(zhǔn)則
老師,我想問下,打字復(fù)印服務(wù)屬于現(xiàn)在服務(wù)里面的什么服務(wù)?
老師,沒有認(rèn)定高企,公司的費用可以計入管理費用—研究費用,加計扣除嗎
記賬憑證上的附件張數(shù)怎么填,如果后面合同很多頁也要一頁頁的數(shù)嗎
新接手的一家兼職企業(yè) 開票2500w 暫估了710萬 流水200多萬 老板娘想讓我化名辦稅人 然后對公發(fā)工資 申報個稅 如何規(guī)避風(fēng)險
新接手一個兼職 開票2500w 暫估了710w 流水才200多萬 老板娘老想掛我的名字做辦稅員 給我申報個稅 如何規(guī)避自己風(fēng)險
老師,個體工商戶需要報什么稅?個體工商戶開多少發(fā)票不用交稅?開票有收入了要怎么交稅
分幾步做,確認(rèn)收入時做了貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);進(jìn)項貨時做了借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)現(xiàn)在銷項多出2000元,這樣子
你好,分兩筆結(jié)轉(zhuǎn)啊? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?2000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??2000, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?2000
最后還要計提嗎
小規(guī)模增值稅都不要計提的吧
不明白為什么還做這個分錄借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
你好,一般納稅人是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 小規(guī)模納稅人的增值稅,不需要單獨計提,發(fā)生的時候計入貸方,繳納的時候計入借方就好了
如果進(jìn)項大于銷項就不用做這些分錄了吧
你好,如果進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
意思說一般納稅人的增值稅都要做結(jié)轉(zhuǎn),是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,是的,是這樣的
我一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),暈了
你好,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),就需要按月補做結(jié)轉(zhuǎn)處理?