您好,應(yīng)納稅額=計(jì)稅價(jià)格×稅率,這個(gè)是不含增值稅的金額
老師我購車款的機(jī)動(dòng)車發(fā)票和車輛購置稅是要加在一起做固定資產(chǎn)嘛?比如我11萬付的款,他發(fā)票+車輛稅才10萬出頭 那我剩下的錢是怎么記賬呢 還給了我一張買保險(xiǎn)和加油的發(fā)票
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價(jià)15萬,我們付了15萬過去,對(duì)方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應(yīng)商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對(duì)方把稅金部分也開票給我們,供應(yīng)商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號(hào)請(qǐng)問怎么換算,稅中稅也由我們承擔(dān),那我們公司要補(bǔ)付多少錢給供應(yīng)商
老師你好,我想問一下我們那個(gè)成本的發(fā)票是指含稅的還是不含稅的?比如說我們這個(gè)項(xiàng)目是十萬含稅,那我們這個(gè)成本發(fā)票是根據(jù)含稅的十萬乘以90%還是怎么算的?老師
老師,請(qǐng)問我公司購車收到發(fā)票,車款含稅價(jià) 91 萬,賣車的 4 s 店加價(jià) 15 萬,實(shí)際付款 106 萬,可他們發(fā)票和實(shí)付款不一樣,我是不是要讓對(duì)方開具 106 萬票呢?
老師,稅法規(guī)定是對(duì)500萬以下的固定資產(chǎn)允許一次稅前扣除嗎?那如果我們購入10臺(tái)車3000萬了,還能不能一次稅前扣除啊
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
你說清楚點(diǎn),我沒聽懂,
車輛購置稅的計(jì)算不包含增值稅。用15/1.13*0.1
跟直接用價(jià)稅合計(jì)總和除11.3結(jié)果是一樣的呀?