你好,做賬的話(huà)做招待費(fèi)的。
請(qǐng)問(wèn)老師老板用自己的錢(qián)買(mǎi)了一輛貨車(chē),發(fā)票已開(kāi),發(fā)票抬頭是公司名稱(chēng),公司是新成立一般納稅人公司,老板出資還不到位,我做賬能直接收到現(xiàn)金計(jì)實(shí)收資本,然后公司現(xiàn)金購(gòu)入固定資產(chǎn)嗎?
公司老板買(mǎi)一學(xué)習(xí)機(jī),開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,本月已經(jīng)抵扣,而且扣了稅款。(學(xué)習(xí)機(jī)是想自己用,掛什么科目才能合理抵稅,又能讓老板用)開(kāi)票明細(xì)是 電子計(jì)算機(jī)*好成績(jī)學(xué)習(xí)機(jī),價(jià)稅合計(jì),3398開(kāi)票明細(xì)是那樣,可以用嗎?已經(jīng)抵扣了,稅款都扣了
公司注冊(cè)好以后,老板自己花錢(qián)買(mǎi)了設(shè)備,發(fā)票抬頭開(kāi)的公司,這個(gè)可以算做實(shí)繳資本嗎?應(yīng)該怎么做賬?
老板買(mǎi)了7萬(wàn)塊錢(qián)的煙酒,用于自己兒子結(jié)婚 ,可以開(kāi)發(fā)票當(dāng)做公司成本票嗎
老師你好!我想請(qǐng)教一下:我老板的公司缺成本發(fā)票,他想要房地產(chǎn)公司給他開(kāi)買(mǎi)房發(fā)票(是他自己的房子),可以在公司做賬嗎?
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷(xiāo),如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷(xiāo)多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷(xiāo)憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
金額較大 不會(huì)影響整體的賬務(wù)吧
影響的,你做招待費(fèi)按發(fā)生額的60% 營(yíng)業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣。
他這個(gè)是用于個(gè)人 不是跟公司有直接關(guān)系的消費(fèi) 也能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)么
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以的,因?yàn)檫@個(gè)不屬于企業(yè)的業(yè)務(wù)
那到底是入賬還是不入賬
你老板不是讓你們?nèi)胭~嗎? 需要給他報(bào)銷(xiāo)嗎?